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索引號(hào) 744889543/201708-00006 組配分類 本部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) 發(fā)文日期 2017-08-15 00:00
發(fā)布文號(hào) 關(guān)鍵詞 決算情況,本部門決算
信息來源 市政務(wù)服務(wù)中心 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù) / 其他 / 其它
信息名稱 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算情況 內(nèi)容概述 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算情況

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年部門決算情況

    一,、部門主要職能

    (一)貫徹執(zhí)行國家,、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定,;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃,。

    (二)貫徹執(zhí)行國家,、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

    (三)代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督,,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

    (四)會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程,、提高審批效率,。

    (五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作,。

    (六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

    (七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己?。

    (八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

    (九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二,、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看,,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算包括本級(jí)決算。

    納入宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),,詳細(xì)情況見下表:

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    三,、市政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算報(bào)表

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    四、市政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算說明

    (一)2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計(jì)355.91萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),,支出總計(jì)355.91萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2015年相比,收,、支總計(jì)各增加58.91萬元,,增長19.84%,主要原因:一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,;二是中心運(yùn)行使用5年來,,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)355.91萬元,,其中:財(cái)政撥款收入355.91萬元,,占100%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)355.91萬元,,其中:基本支出190.37萬元,,占53.49%;項(xiàng)目支出165.54萬元,,占46.51%,。

    (四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)355.91萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)355.91萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,與2015年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加92.91萬元,,增長35.33%,,主要原因:一是公務(wù)員調(diào)資增加支出;二是中心運(yùn)行使用5年來,,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。

    (五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入355.91萬元,占本年收入的100%,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加92.91萬元,,增長35.33%。主要原因:一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,;二是中心運(yùn)行使用5年來,,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。

    2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出355.91萬元,占本年支出的100%,。與2015年相比,,財(cái)政撥款支出增加92.91萬元,增長35.33%,。主要原因:一是公務(wù)員調(diào)資增加支出,;二是中心運(yùn)行使用5年來,,各項(xiàng)維保及辦公設(shè)施維護(hù)更換費(fèi)用增加,。

    3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為314.89萬元,支出決算為355.91萬元,,完成年初預(yù)算的113.03%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資調(diào)整;二是追加交通補(bǔ)貼,、考核獎(jiǎng)金,。其中基本支出190.37萬元,占53.49%,;項(xiàng)目支出165.54萬元,,占46.51%。具體情況如下:

    (1)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。

    年初預(yù)算為314.89萬元,,支出決算為340.84萬元,完成年初預(yù)算的108.24%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資調(diào)整,;二是追加交通補(bǔ)貼、考核獎(jiǎng)金,。

    (2)農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)),。年初未安排預(yù)算,支出決算為15.07萬元,,其中其他扶貧支出15.07萬元,,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。

    (六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款基本支出190.37萬元,,其中人員經(jīng)費(fèi)184.12萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)6.25萬元,主要包括:水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。

    (七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

    市政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度沒有政府性基金收入和支出,。

     (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

    2016年度宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)190.37萬元,,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù),。

    2.政府采購情況,。

    2016年度宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。

    3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

    截止到2016年12月31日,,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛;單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套),。

    4.預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年,,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照指向明確、合理可行的原則,,對(duì)7個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),,涉及財(cái)政資金165.54萬元。全年共組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目(部門整體支出,、政策)進(jìn)行了績效自評(píng),,涉及財(cái)政資金165.54萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,,中心工作完成較好,,服務(wù)大廳效果良好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。

    五,、名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。