又黄又爽免费国产视频_国产妇少水多毛多高潮A片小说_亚洲AV无码专区一级婬片毛片_浪荡货老子大吗爽死你视频_午夜男人一级毛片免费_欧美老熟妇乱子_国产薄丝脚交视频在线观看_国产大片免费视频观看_2020年无码人妻日韩系列_日韩在线精品特黄,露脸真实国语乱在线观看,五十老熟妇乱子伦免费观看,最近的最新的中文字幕视频

索引號 744889543/201909-00054 組配分類 本部門決算
發(fā)布機構 市數(shù)據(jù)資源局(市政務服務局) 發(fā)文日期 2019-09-25 00:00
發(fā)布文號 關鍵詞 ,本部門決算
信息來源 市數(shù)據(jù)資源局 主題導航 綜合政務 / 其他 / 其它
信息名稱 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算 內(nèi)容概述 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算

原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算

原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 原宣城市人民政府政務服務中心概況

一,、部門職責

二、機構設置

第二部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況

第一部分 原宣城市人民政府政務服務中心概況

一,、部門職責

(一)貫徹執(zhí)行國家,、省、市關于政務服務工作的政策規(guī)定,;擬訂并組織實施全市政務服務體系建設規(guī)劃和工作計劃,。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省,、市關于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào),。

(三)代表市政府對各職能部門的政務服務工作進行協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督,對市本級各政務服務分中心(以下簡稱分中心)進行業(yè)務指導和監(jiān)督,,對全市政府政務服務中心進行業(yè)務指導,。

(四)會同有關部門做好深化行政審批制度改革有關工作,不斷創(chuàng)新審批方式,、優(yōu)化審批流程,、提高審批效率,。

(五)依據(jù)市政府授權,負責市政務服務大廳(以下簡稱政務服務大廳)的日常管理工作,。

(六)對進駐政務服務大廳的政務服務事項(以下簡稱進駐事項)的辦理進行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督管理和指導服務。

(七)對進駐政務服務大廳的工作人員(以下簡稱進駐人員)進行管理培訓和日??己?。

(八)負責指導全市農(nóng)村為民服務全程代理業(yè)務工作。

 (九)承擔市政府交辦的其他事項,。

二,、機構設置

從決算單位構成看,原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算包括本級決算,。

納入原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

原市政務服務中心本級

第二部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:原宣城市人民政府政務服務中心

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

449.86

一,、一般公共服務支出

447.10

  其中:政府性基金預算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

三,、國防支出

0.00

三、事業(yè)收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

四,、經(jīng)營收入

0.00

五、教育支出

0.00

五,、附屬單位上繳收入

0.00

六,、科學技術支出

0.00

六、其他收入

0.00

七,、文化體育與傳媒支出

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

2.76

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.00

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三,、交通運輸支出

0.00

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

十六,、金融支出

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

十九,、住房保障支出

0.00

二十,、糧油物資儲備支出

0.00

二十一,、其他支出

0.00

二十二、債務還本支出

0.00

二十三,、債務付息支出

0.00

本年收入合計

449.86

本年支出合計

449.86

用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

0.00

  其中:提取職工福利基金

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

0.00

        轉入事業(yè)基金

0.00

年末結轉和結余

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

0.00

總計

449.86

總計

449.86

收入決算表

 公開

02表

  

 部

門:

原宣城市人民政府政務服務中心

  金額 

單位:

萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

449.86

449.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表

公開03表

部門:

原宣城市人民政府政務服務中心

金額單位:

萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本

支出

項目

支出

上繳上級支出

經(jīng)營

支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

449.86

225.32

224.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:原宣城市人民政府政務服務中心

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄次

1

欄次

2

一,、一般公共預算財政撥款

449.86

一、一般公共服務支出

447.10

二,、政府性基金預算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

三、國防支出

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五,、教育支出

0.00

六、科學技術支出

0.00

七,、文化體育與傳媒支出

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

2.76

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.00

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三,、交通運輸支出

0.00

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

十六,、金融支出

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

十九,、住房保障支出

0.00

二十,、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二,、債務還本支出

0.00

二十三,、債務付息支出

0.00

本年收入合計

449.86

本年支出合計

449.86

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

二,、政府性基金預算財政撥款

0.00

總計

449.86

總計

449.86

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開

05表

部門:

原宣城市人民政府政務服務中心

           金額

單位

萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目

支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

449.86

225.32

224.54

449.86

225.32

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:

原宣城市人民政府政務服務中心

       金額單位:

萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

199.17

302

商品和服務支出

21.06

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

49.86

30201

  辦公費

0.00

30701

 國內(nèi)債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

39.17

30202

  印刷費

0.00

30702

 國外債務付息

0.00

30103

  獎金

42.87

30203

  咨詢費

0.00

30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00

30106

  伙食補助費

4.32

30204

  手續(xù)費

0.00

30704

國外債務發(fā)行費用

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

17.52

30206

  電費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

2.75

30207

  郵電費

0.19

31002

 辦公設備購置

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31003

 專用設備購置

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

2.10

31005

 基礎設施建設

0.00

30112

 其他社會保障繳費

5.18

30211

  差旅費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

20.12

30212

 因公出國(境)費用

0.00

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費

0.00

30213

維修(護)費

3.00

31008

  物資儲備

0.00

30199

其他工資福利支出

17.37

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

5.09

30215

  會議費

0.17

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.18

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30303

 退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

2.60

30225

專用燃料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

 醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

 工會經(jīng)費

2.96

312

對企業(yè)補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

31201

 資本金注入

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

2.15

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

2.49

30239

其他交通費用

10.31

31204

 費用補貼

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.00

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  贈與

0.00

39907

 國家賠償費用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費合計

204.26

公用經(jīng)費合計

21.06

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:原宣城市人民政府政務服務中心

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

注:原宣城市人民政府政務服務中心沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

第三部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計449.86萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),,支出總計449.86萬元(含結余分配,、年末結轉和結余)。與2017年相比,收,、支總計各增加13.77萬元,,增長3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。

二,、收入決算情況說明

2018年度收入合計449.86萬元,其中:財政撥款收入449.86萬元,,占100%,。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計449.86萬元,,其中:基本支出225.32萬元,,占50.09%;項目支出224.54萬元,,占49.91%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計449.86萬元(含年初財政撥款結轉和結余),,支出總計449.86萬元(含年末財政撥款結轉和結余),。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加13.77萬元,,增長3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入449.86萬元,,占本年收入的100%。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款收入增加13.77萬元,,增長3.16%。主要原因是職工調(diào)資增加等,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出449.86萬元,占本年支出的100%,。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款支出增加13.77萬元,增長3.16%,。主要原因是職工調(diào)資增加等,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出449.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出447.10萬元,,占99.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出2.76萬元,,占0.61%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為358.95萬元,,支出決算為449.86萬元,完成年初預算的125.33%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因職工調(diào)資增加等,。其中:基本支出225.32萬元,占50.09%,;項目支出224.54萬元,,占49.91%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),。年初預算為358.95萬元,,支出決算為447.10萬元,完成年初預算的124.56%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)資增加等,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初未安排預算,,支出決算為2.76萬元,,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出225.32萬元,其中人員經(jīng)費204.26萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費21.06萬元,,主要包括:郵電費,、物業(yè)管理費、維修(護)費、會議費,、培訓費,、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

原宣城市人民政府政務服務中心沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況,。

2018年度,,原宣城市人民政府政務服務中心機關運行經(jīng)費支出245.59萬元,比2017年增加10.53萬元,,增長4.48%,,主要原因是用于保障中心機構及大廳日常運轉、完成日常工作任務,。

(二)政府采購支出情況,。

2018年度,原宣城市人民政府政務服務中心政府采購支出總額27.92萬元,,其中:政府采購貨物支出27.92萬元,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,,原宣城市人民政府政務服務中心共有車輛0輛,;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套),。   (四)關于2018年度預算績效情況說明,。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,,共5個項目,,涉及資金189.13萬元,占項目預算總額的100%,。評價結果顯示,工作完成較好,,服務大廳效果良好,,達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

本單位無市財政批復的績效目標項目,。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

四,、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

五,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    六,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。