索引號 | 744889543/201909-00054 | 組配分類 | 本部門決算 |
發(fā)布機構 | 市數(shù)據(jù)資源局(市政務服務局) | 發(fā)文日期 | 2019-09-25 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | ,本部門決算 |
信息來源 | 市數(shù)據(jù)資源局 | 主題導航 | 綜合政務 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算 | 內(nèi)容概述 | 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算 |
原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 原宣城市人民政府政務服務中心概況
一,、部門職責
二、機構設置
第二部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況
第一部分 原宣城市人民政府政務服務中心概況
一,、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省、市關于政務服務工作的政策規(guī)定,;擬訂并組織實施全市政務服務體系建設規(guī)劃和工作計劃,。
(二)貫徹執(zhí)行國家、省,、市關于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào),。
(三)代表市政府對各職能部門的政務服務工作進行協(xié)調(diào),、指導和監(jiān)督,對市本級各政務服務分中心(以下簡稱分中心)進行業(yè)務指導和監(jiān)督,,對全市政府政務服務中心進行業(yè)務指導,。
(四)會同有關部門做好深化行政審批制度改革有關工作,不斷創(chuàng)新審批方式,、優(yōu)化審批流程,、提高審批效率,。
(五)依據(jù)市政府授權,負責市政務服務大廳(以下簡稱政務服務大廳)的日常管理工作,。
(六)對進駐政務服務大廳的政務服務事項(以下簡稱進駐事項)的辦理進行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督管理和指導服務。
(七)對進駐政務服務大廳的工作人員(以下簡稱進駐人員)進行管理培訓和日??己?。
(八)負責指導全市農(nóng)村為民服務全程代理業(yè)務工作。
(九)承擔市政府交辦的其他事項,。
二,、機構設置
從決算單位構成看,原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算包括本級決算,。
納入原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
原市政務服務中心本級 |
第二部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表 |
||||
部門:原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
449.86 |
一,、一般公共服務支出 |
447.10 |
|
其中:政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 |
|
四,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六,、科學技術支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
|||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
|||
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
十六,、金融支出 |
0.00 |
|||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
二十一,、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|||
二十三,、債務付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
449.86 |
本年支出合計 |
449.86 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
0.00 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
0.00 |
|
年末結轉和結余 |
0.00 |
|||
其中:項目支出結轉和結余 |
0.00 |
|||
總計 |
449.86 |
總計 |
449.86 |
收入決算表
公開 |
02表 |
|||||||||
|
部 |
門: |
原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額 |
單位: |
萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
449.86 |
449.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
公開03表 |
|||||||||
部門: |
原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額單位: |
萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營 支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
||||||
部門:原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|||
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|||
一,、一般公共預算財政撥款 |
449.86 |
一、一般公共服務支出 |
447.10 |
|||
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|||
三、國防支出 |
0.00 |
|||||
四,、公共安全支出 |
0.00 |
|||||
五,、教育支出 |
0.00 |
|||||
六、科學技術支出 |
0.00 |
|||||
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
|||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|||||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||||
十三,、交通運輸支出 |
0.00 |
|||||
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|||||
十六,、金融支出 |
0.00 |
|||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||||
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||||
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|||||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||||
二十二,、債務還本支出 |
0.00 |
|||||
二十三,、債務付息支出 |
0.00 |
|||||
本年收入合計 |
449.86 |
本年支出合計 |
449.86 |
|||
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|||
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
二,、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
449.86 |
總計 |
449.86 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開 |
05表 |
|||||||||||||||||||||||
部門: |
原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額 |
單位 |
: |
萬元 |
|||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表 |
|||||||||||||
部門: |
原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額單位: |
萬元 |
||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||
301 |
工資福利支出 |
199.17 |
302 |
商品和服務支出 |
21.06 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工資 |
49.86 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津貼補貼 |
39.17 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
獎金 |
42.87 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食補助費 |
4.32 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.52 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.75 |
30207 |
郵電費 |
0.19 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|||||
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.10 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
5.18 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公積金 |
20.12 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
3.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工資福利支出 |
17.37 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.09 |
30215 |
會議費 |
0.17 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.18 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活補助 |
2.60 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.96 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.15 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2.49 |
30239 |
其他交通費用 |
10.31 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|||||
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費合計 |
204.26 |
公用經(jīng)費合計 |
21.06 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
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部門:原宣城市人民政府政務服務中心 |
金額單位:萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
注:原宣城市人民政府政務服務中心沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。
第三部分 原宣城市人民政府政務服務中心2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計449.86萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余),,支出總計449.86萬元(含結余分配,、年末結轉和結余)。與2017年相比,收,、支總計各增加13.77萬元,,增長3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。
二,、收入決算情況說明
2018年度收入合計449.86萬元,其中:財政撥款收入449.86萬元,,占100%,。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計449.86萬元,,其中:基本支出225.32萬元,,占50.09%;項目支出224.54萬元,,占49.91%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計449.86萬元(含年初財政撥款結轉和結余),,支出總計449.86萬元(含年末財政撥款結轉和結余),。與2017年相比,財政撥款收,、支總計各增加13.77萬元,,增長3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入449.86萬元,,占本年收入的100%。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款收入增加13.77萬元,,增長3.16%。主要原因是職工調(diào)資增加等,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。
2018年度一般公共預算財政撥款支出449.86萬元,占本年支出的100%,。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款支出增加13.77萬元,增長3.16%,。主要原因是職工調(diào)資增加等,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出449.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出447.10萬元,,占99.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出2.76萬元,,占0.61%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為358.95萬元,,支出決算為449.86萬元,完成年初預算的125.33%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因職工調(diào)資增加等,。其中:基本支出225.32萬元,占50.09%,;項目支出224.54萬元,,占49.91%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),。年初預算為358.95萬元,,支出決算為447.10萬元,完成年初預算的124.56%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)資增加等,。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初未安排預算,,支出決算為2.76萬元,,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出225.32萬元,其中人員經(jīng)費204.26萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費21.06萬元,,主要包括:郵電費,、物業(yè)管理費、維修(護)費、會議費,、培訓費,、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
原宣城市人民政府政務服務中心沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況,。
2018年度,,原宣城市人民政府政務服務中心機關運行經(jīng)費支出245.59萬元,比2017年增加10.53萬元,,增長4.48%,,主要原因是用于保障中心機構及大廳日常運轉、完成日常工作任務,。
(二)政府采購支出情況,。
2018年度,原宣城市人民政府政務服務中心政府采購支出總額27.92萬元,,其中:政府采購貨物支出27.92萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,,原宣城市人民政府政務服務中心共有車輛0輛,;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套),。 (四)關于2018年度預算績效情況說明,。
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,,共5個項目,,涉及資金189.13萬元,占項目預算總額的100%,。評價結果顯示,工作完成較好,,服務大廳效果良好,,達到了預期績效目標。
2.部門決算中項目績效自評結果
本單位無市財政批復的績效目標項目,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
四,、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
五,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 六,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。