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索引號 0000001070200/201909-00038 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機構 市政協(xié)辦 發(fā)文日期 2019-09-25 00:00
發(fā)布文號 關鍵詞 部門決算情況
信息來源 市政協(xié)辦 主題導航  / 其它
信息名稱 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況 內容概述

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算



























20199



目 錄

第一部分 宣城市政協(xié)辦公室概況

一,、部門職責

二,、機構設置

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八,、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一、部門職責

政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機構,,主要職責為:

1,、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政三大職能,,做好各項服務保障工作。

2,、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務委員會會議,、主席會議和專門委員會聯(lián)席會議等會務工作,。

3、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議,、常務委員會會議的決議,、決定的具體組織實施工作,。

4、負責人民政協(xié)協(xié)商民主建設理論研究工作,。

5,、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點民主協(xié)商事項,。

6,、負責市政協(xié)委員的學習聯(lián)系、考核管理,;承辦委員視察,、培訓、調研,、提案辦理,、反映社情民意等履職活動的組織和服務工作。

7,、負責提案辦理協(xié)商,,對協(xié)商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監(jiān)督,。

8,、負責住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學習,、聯(lián)絡,、視察等組織協(xié)調工作。

9,、負責與縣(市,、區(qū))政協(xié)、市各民主黨派,、工商聯(lián)的聯(lián)絡工作,。

10、負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作,。

11,、負責市政協(xié)機關的行政事務、后勤服務等各項工作,。

12,、承辦市政協(xié)領導交辦的其他工作。



   二,、機構設置

從決算單位構成看,,宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算辦公室本級決算,與預算比一致

納入宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算編制范圍的為本級,,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

政協(xié)辦公室





    第二部分宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

 



 

 

 

 

 

 



    第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

    一,、收入支出決算情況說明 

    2018年度收入總計956.19萬元(含年初結轉結余),支出總計956.19萬元(含結余分配和年末結轉結余),。與2017年相比,,收、支總計各減少2.75萬元,,下降3%,。主要原因:一是壓縮了辦公經費;二是三項經費減少,。 

 

    二,、收入決算情況說明 

    2018年度收入合計944.69萬元,其中:財政撥款收入944.69萬元,,占100%,。 

    三、支出決算情況說明 

    2018年度支出合計944.40萬元,,其中:基本支出792.61萬元,,占84%;項目支出151.79萬元,,占16%,。 

    四、財政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度財政撥款收入總計944.69萬元(含年初財政撥款結轉和結余),,支出總計944.40萬元(含年末財政撥款結轉和結余),,與2017年相比,財政撥款收,、支總計各減少26.92萬元,,下降2.77%,主要原因:一是壓縮了辦公經費,;二是三項經費減少,。 

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

    (一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況 

2018年度一般公共預算財政撥款收入944.69萬元,,占本年收入的100%,,一般公共預算財政撥款收入減少26.92萬元,下降2.77%,。主要原因一是人員變動,;二是進一步壓縮了三公經費。 

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

2018年度財政撥款支出944.40萬元,,占本年支出的100%,。與2017年相比,,財政撥款支出,減少27.24萬元,,下降2.80%,主要原因一是壓縮了辦公經費,;二是三項經費減少,。 

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出944.40萬元,主要用于以下方面:

    1.一般公共服務(類)支出812.99萬元,,占 85%,,比2017年減少20.61萬元,下降2.47%,,其中:“政協(xié)事務”“行政運行”等決算803.06萬元,,主要用于發(fā)放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。“其他一般公共服務支出”決算9.93萬元,,主要用于主要用于政協(xié)日常事務支出和各項視察調研活動,。 

    2.社會保障和就業(yè)(類)支出55.42萬元,占6%,,比2017年減少19.16萬元,,減少2.57%。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算2.18萬元,,主要用于機關退休人員支出,。 

    3.文化體育與傳媒(類)支出40.58萬元,占5%,,比2017年減少4.38萬元,,減少9.74%。主要是公共支出成本減少,。

    (四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為681.74萬元,,支出決算為944.40萬元,完成年初預算的139%,。決算數大于預算數的主要原因: 一是在職人員職務變動,;二是人員工資增加。

    其中:基本支出792.61萬元,,占84%,;項目支出151.79萬元,占16%,。具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項),,年初預算為681.72萬元。支出決算為701.78萬元,,完成年初預算的103%,,決算數大于預算數的主要原因一是獎勵性工資未納入當年部門預算,;二是在職人員職務變動增加工資;三是主要用于發(fā)放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等,。

    2.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項),,年初預算為0萬元。支出決算為99.80萬元,,決算數大于預算數的主要原因是政協(xié)會議納入專項預算,,未列入部門預算。

    3.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項),,年初預算為0萬元,。支出決算為1.48萬元,決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目,,主要用于委員活動和各項視察調研活動,。

    4.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項),年初預算為0萬元,。支出決算為9.93萬元,,決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目,主要用于政協(xié)日常事務支出和各項視察調研活動,。

    5. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項),,年初預算為0萬元。支出決算為40.58萬元,,決算數大于預算數的主要原因是是已納入專項預算,,未納入部門預算,,主要用于公共支出,。

    6. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為0萬元,。支出決算為2.18萬元,,決算數大于預算數的主要原因是財政統(tǒng)籌,未納入部門預算,,主要用于機關退休人員支出,。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財政撥款基本支出792.61萬元,,其中人員經費483.81萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、其他工資福利支出,、 退休費,、住房公積金、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出,;公用經費308.80萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境)費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、公務用車運行維護費,、其他商品服務支出。 

    七,、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 

    市政協(xié)辦2018年度沒有政府性基金收入和支出,。 

    八、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費支出情況,。 

    2018年度,宣城市政協(xié)辦機關運行經費308.80萬元,,比2017年增加56.81萬元,,增長22.55%,,主要原因一是委員工作室建設預算增加;二是協(xié)商調研課題增加,。

    (二)政府采購支出情況,。 

    2018年度宣城市政協(xié)辦無政府采購。 

    (三)國有資產占有使用情況,。 

    截止到2018年12月31日,宣城市政協(xié)辦車輛全部無償調撥至市機關事務管理局,。     

    (四)關于2018年度預算績效情況說明,。 

    1.預算績效管理工作開展情況

 

    根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,,共4個項目,,涉及資金151.79萬元,占項目預算總額的100%,。評價結果顯示,,項目達到預期目標,各項指標都有所提升,。

    2.部門決算中項目績效自評結果

 

    市政協(xié)辦公室2018年度無市財政批復的績效目標項目,。

 

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

    二,、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

    三,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    四,、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。

    六,、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

    七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

 

 

附:PDF附件