索引號 | 0000001070200/201708-00030 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構 | 市婦聯(lián) | 發(fā)文日期 | 2017-08-15 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | 人口與計劃生育,、婦女兒童工作 / 婦女兒童 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市婦聯(lián)2016年部門決算情況 | 內容概述 |
一、部門主要職能
市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織,,是市委,、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關的主要職能是:
(一)堅持正確的政治方向,,團結,、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上,、行動上保持高度一致,。
(二)緊密圍繞市委、市政府的工作中心,,團結,、動員、組織婦女群眾投身“四個全面”建設,,開發(fā)婦女人力資源,,提升婦女綜合素質,促進經濟發(fā)展和社會進步,。
(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,,教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀,、人生觀,、價值觀,,弘揚“自尊、自信,、自立,、自強”精神,積極推動和開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育,,全面提高婦女實踐能力,。
(四)代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點,、難點問題,,及時向市委、市政府反映社情民意,,提出對策建議,。
(五)參與有關婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作,。
(六)堅持為婦女兒童服務,,為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,,協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事,、做好事。
(七)指導縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作,;聯(lián)系團體會員并給予工作指導,。
(八)加強聯(lián)誼,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結,。
(九)負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作,。
(十)承擔市委、市政府交辦的其他事項,。
二,、部門決算單位構成
從決算單位構成看,宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算為本級決算,。納入宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市婦聯(lián)本級 |
市婦聯(lián)內設辦公室、組織宣傳部,、權益發(fā)展部,、婦兒工委辦公室。會機關行政編制10人,,實有在編人員8人,,占編聘用人員1名;機關退休人員4人,。從決算單位構成看,,宣城市婦聯(lián)2016年度部門決算是本級決算,。
市婦聯(lián)2016年度收入總計497.54萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計497.54萬元(含結余分配和年末結轉結余),。與2016年預算相比收入總計增加192.52萬元,,主要原因是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加配套資金,文明創(chuàng)建經費增加,、增資等,。
三、市婦聯(lián)2016年度部門決算報表(見附件)
四,、市婦聯(lián)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計497.54萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),,支出總計497.54萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,,收,、支總計各增加80.94萬元,增長19.4%,,主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預算資金,;二是文明創(chuàng)建經費增加;三是增資等,。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計443.78萬元,,其中財政撥款收入413.98萬元,專戶管理的非稅收入29.8萬元,。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計497.03萬元,,其中:基本支出216.04萬元,占43.5%,;項目支出280.99萬元,占56.5%,。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計413.98元(含年初財政撥款結轉和結余),,支出總計413.98萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,,財政撥款收,、支總計各增加91.88萬元,增長28.5%,,主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預算資金,;二是文明創(chuàng)建經費增加;三是增資等,。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入總計413.98萬元,,與2015年相比,財政撥款收入增加115.98萬元,,增長38.9%,,主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預算資金,;二是文明創(chuàng)建經費增加;三是增資等,。
2016年度財政撥款支出413.98萬元,。與2015年相比,財政撥款支出增加91.88萬元,,增長28.5%,,主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預算資金;二是文明創(chuàng)建經費增加,;三是增資等,。
2016年度財政撥款支出年初預算為305.02萬元,支出決算為413.98萬元,,完成年初預算的136%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是婦女創(chuàng)業(yè)扶持配套市級追加預算資金;二是文明創(chuàng)建經費增加,;三是增資等,。其中基本支出216.04萬元,占53%,;項目支出197.94萬元,,占47%。具體情況如下:
(1)一般公共服務(類)支出合計394.53萬元,,其中群團事務(款)行政運行(項)支出決算為298.96萬元,一般行政管理事務(項)支出決算數(shù)為15.19萬元,,其他群團事務支出(項)支出決算為80.38萬元,,完成年初預算的129%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:一是追加預算,;二是市委市政府安排了新任務。其中:行政運行主要用于人員經費和單位正常運轉以及項目等的基本支出,。其他群團事務支出主要用于項目支出。
(3)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),,年初預算為0.34萬元,支出決算為14.55萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增資。
(4)農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項),,年初預算為0萬元,,支出決算為2.9萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加,。
(5)金融(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項),,年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出增加。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出216.04萬元,,其中人員經費156.02萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、伙食補助費、績效工資,、其他工資福利支出、退休費,、住房公積金,、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出;公用經費60.02萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、水費、電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品服務支出,、辦公設備購置等,。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,,本年支出0萬元。
(八),、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費,。
2016年度宣城市婦聯(lián)機關運行經費60.02萬元,,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務,。
2.政府采購情況,。
2016年度市婦聯(lián)政府采購支出總額3190元,。
3.國有資產占有使用情況。
因2015年我單位已實行車改,,故截至到2016年單位沒有車輛。
4.預算績效管理工作開展情況
2016年,,婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則,,對婦女創(chuàng)業(yè)轉移支付資金項目進行了績效自評,,涉及財政資金140.8萬元,,通過績效評價,進一步規(guī)范了資金管理,,確保資金??顚S?,達到了預期目標,。
五,、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費及其他費用。