索引號 | 0000001070200/201901-00009 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市科協(xié) | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市科協(xié) | 主題導航 | 科技,、教育 / 公民 / 通知 |
信息名稱 | 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 | 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算情況2018年9月目錄第一部分宣城市科學技術協(xié)會概況一,、部門職責二、機構(gòu)設置第二部分宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表一,、收入支出決算總表二,、收入決算表三、支出決算表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明一,、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三,、支出決算情況說明四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明六,、一般 |
宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算情況
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市科學技術協(xié)會概況
一,、部門職責
二,、機構(gòu)設置
第二部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市科學技術協(xié)會概況
一、部門職責
市科協(xié)是市科學技術工作者的群眾組織,,是市委領導下的人民團體,,是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶,,是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量,。機關的主要職責是:
(一)開展學術交流,活躍學術思想,,促進學科發(fā)展,,促進科學技術進步,促進科學技術人才的成長與提高,。
(二)實施《全民科學素質(zhì)行動綱要》,。動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,;指導科技館等科普設施,、場所的規(guī)劃、建設和管理及科普工作隊伍的建設工作,。
(三)反映科技工作者的意見和建議,依法維護科技工作者的合法權(quán)益,。組織科技工作者參與科學技術政策,、法規(guī)制定和國家事務的政治協(xié)商、科學決策,、民主監(jiān)督工作,。
(四)表彰優(yōu)秀科技工作者,,培養(yǎng)和舉薦人才。開展全市科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作,。
(五)承擔或參與科技,、經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重大課題和項目的科學論證,、決策咨詢,、科技攻關活動,促進科技成果轉(zhuǎn)化,。
(六)負責指導市級科學技術團體,,和下級科協(xié)業(yè)務工作。
(七)承擔市委,、市政府交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看,,宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算只包括協(xié)會本級決算
第二部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年部門決算表
第三部分 宣城市科學技術協(xié)會2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計291.98萬元、支出總計291.98萬元,。與2016年相比,,收、支總計各增加90.54萬元,,增長45%,,主要原因:一是人員經(jīng)費比去年有所增加(包括人員人數(shù)增加、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等)。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,,費用是18萬元,;三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元;四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計291.98萬元,其中:財政撥款收入291.98萬元,,占100%,。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計291.98萬元,,其中:基本支出204.48萬元,,占70%;項目支出87.50萬元,,占30%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計291.98萬元,支出總計291.98萬元,。與2016年相比,,財政撥款收、支總計各增加90.54萬元,,增長45%,,主要原因:一是人員經(jīng)費比去年有所增加(包括人員人數(shù)增加、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等)。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,,費用是18萬元,;三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元;四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入291.98萬元,,占本年收入的100%,。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加90.54萬元,,增長45%,。主要原因:一是人員經(jīng)費比去年有所增加(包括人員人數(shù)增加、工資上漲,、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等)。二是舉辦了“宛陵科創(chuàng)杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,,費用是18萬元,;三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元;四是省級下達科普專項費用23.5萬元,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款支出291.98萬元,占本年支出的100%,。與2016年相比,,一般公共預算財政撥款支出增加90.54萬元,增長45%,。主要原因:一是人員經(jīng)費比去年有所增加(包括人員人數(shù)增加,、工資上漲、獎金發(fā)放,、增加社保繳費等),。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,費用是18萬元,;三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元,;四是省級下達科普專項費用23.5萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預算財政撥款支出291.98萬元,,主要用于以下方面:科學技術(類)支出240.04萬元,占82%,;其中機構(gòu)運行154.04萬元,;科普活動51萬元;青少年科技活動22萬元,;其他科學技術普及支出13,。社會保障和就業(yè)(類)支出50.43萬元,占17%,;主要是用于歸口管理行政單位離退休支出,。農(nóng)林水(類)支出1.5萬元,占1%,;主要用于其他扶貧支出,。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為130.92萬元,,支出決算為291.98萬元,,完成年初預算的223%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費比去年有所增加(包括人員人數(shù)增加,、工資上漲,、獎金發(fā)放、增加社保繳費等),。二是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,,費用是18萬元;三是曹新國去世撫恤金等費用22.38萬元,;四是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預算內(nèi),;四是省級下達科普專項費用23.5萬元。其中:基本支出204.48萬元,,占70%,;項目支出87.5萬元,占30%,。具體如下:
1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構(gòu)運行(項),。年初預算為76.93萬元,支出決算為154.04萬元,,完成年初預算的200%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是省下達基層科普專項工作經(jīng)費16萬元用于基層科普專項活動,;二是老科技工作者協(xié)會經(jīng)費8萬元不在年初預算內(nèi)。
2. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項),。年初預算為32萬元,,支出決算為51萬元,完成年初預算的63%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級下達科技咨詢子站項目4.5萬元和2017年全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施省級專項資金3萬元都不在年初預算內(nèi),。
3. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)青少年科技活動(項)。年初預算為4萬元,,支出決算為22萬元,,完成年初預算的550%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是舉辦了“宛陵創(chuàng)客杯”第6屆宣城市青少年科技創(chuàng)新大賽,,費用是18萬元,,此項大賽也不在年初預算之內(nèi)。
4. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項),。年初預算為14萬元,,支出決算為13萬元,完成年初預算的93%,,支出數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制,、壓縮開支。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),。年初預算為3.99萬元,,支出決算為3.99萬元,完成年初預算的100%,。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),。年初預算為0萬元,支出決算為46.44萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是年初退休人員工資不編入預算,,實際退休人員1-10月份工資由財政統(tǒng)發(fā);二是退休人員增資不在年初預算內(nèi),;三是離退休人員發(fā)獎金不在年初預算內(nèi),。
7.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,,支出決算為1.5萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增扶貧項目和扶貧戶支出1.5萬元。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出291.98萬元,,其中人員經(jīng)費129.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出,;公用經(jīng)費75.4萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年沒有政府性基金,。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度,,宣城市科學技術協(xié)會機關運行經(jīng)費支出75.4萬元,比2016年增加9.17萬元,,增長14%,增長的主要原因是差旅費增加,、勞務費增加等。
主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn),,購買貨物和服務,。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,,宣城市科學技術協(xié)會政府采購支出總額7.32萬元,,主要是政府采購貨物支出7.32萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日,,宣城市科學技術協(xié)會共有車輛1輛,屬其他用車1輛(科普大篷車),。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,,包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。
七,、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一,、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,,是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
十五,、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。