索引號 | 0000001070200/201909-00009 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構 | 市委黨校 | 發(fā)文日期 | 2019-09-23 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市委黨校 | 主題導航 | 財政,、金融,、審計 / 公民 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委黨校2018年決算公開 | 內容概述 |
宣城市委黨校2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分宣城市委黨校概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分宣城市委黨校2018年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市委黨校2018年部門決算情況
第一部分 宣城市委黨校概況
一,、 部門職責
中共宣城市委黨校(宣城市行政學院、宣城市社會主義
學院)直屬中共宣城市委,,屬財政全額撥款事業(yè)單位,,主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作,,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓,、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位、部分社會培訓工作,,同時為市委市政府提供決策咨詢服務。2003年,,中共宣城市黨校經安徽省委批復為大專體制規(guī)格,。
二,、機構設置
從決算單位構成看,,宣城市委黨校2018年度部門決算為本級決算,。
納入宣城市委黨校2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市委黨校本級 |
第二部分 宣城市委黨校2018年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一,、財政撥款收入 |
1 |
4,122.26 |
一,、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
|
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
2,370.00 |
二,、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二,、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三,、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三,、事業(yè)收入 |
4 |
178.40 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五,、教育支出 |
39 |
1,848.11 |
|
五,、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六,、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
|
六,、其他收入 |
7 |
0.00 |
七,、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
49.27 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
2,370.00 |
|
|
12 |
|
十二,、農林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二,、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三,、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
4,300.66 |
本年支出合計 |
58 |
4,267.38 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
33.29 |
|
年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
33.29 |
|
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
4,300.66 |
總計 |
65 |
4,300.66 |
收入決算表
公開02表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
4,300.66 |
4,122.26 |
0.00 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
1,881.40 |
1,703.00 |
0.00 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事務 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事務支出 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
178.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
1,703.00 |
1,703.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1,703.00 |
1,703.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
27.13 |
27.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
公開03表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
4,267.38 |
1,486.26 |
2,781.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
1,848.11 |
1,437.00 |
411.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事務 |
145.11 |
37.00 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事務支出 |
145.11 |
37.00 |
108.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
27.13 |
27.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算表
公開04表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
||||||
支 出 |
|||||||
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,752.26 |
一、一般公共服務支出 |
收 入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
2,370.00 |
二,、外交支出 |
項目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三,、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四,、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五,、教育支出 |
36 |
1,703.00 |
1,703.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六,、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三,、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一,、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二,、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三,、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
4,122.26 |
本年支出合計 |
55 |
4,122.26 |
1,752.26 |
2,370.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二,、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
4,122.26 |
總計 |
60 |
4,122.26 |
1,752.26 |
2,370.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
部門:中共宣城市委黨校 |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,752.26 |
1,449.26 |
303.00 |
1,752.26 |
1,449.26 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
進修及培訓 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
1,703.00 |
1,400.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
49.27 |
49.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.13 |
27.13 |
0.00 |
27.13 |
27.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
749.00 |
302 |
商品和服務支出 |
301.80 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
287.01 |
30201 |
辦公費 |
4.09 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
173.35 |
30202 |
印刷費 |
3.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
54.40 |
30205 |
水費 |
9.52 |
310 |
資本性支出 |
28.90 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
97.25 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.14 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
16.09 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
18.88 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
18.87 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
97.41 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
6.48 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
12.81 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
157.77 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
17.44 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
369.57 |
30215 |
會議費 |
3.64 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
28.17 |
30216 |
培訓費 |
4.40 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
4.58 |
30217 |
公務接待費 |
4.48 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
3.25 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
20.54 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
324.83 |
30229 |
福利費 |
7.71 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
11.98 |
30239 |
其他交通費用 |
11.20 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
27.96 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經費合計 |
1,118.57 |
公用經費合計 |
330.69 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:中共宣城市委黨校 金額單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
2,370.00 |
0.00 |
2,370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 宣城市委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計4300.66萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),、支出總計4300.66萬元(含結余分配和年末結轉結余),。與2017年相比,收,、支總計各增加2045.33萬元,,增長90.69%,主要原因:一是人員工資調整及獎金增加,;二是新增新黨校建設前期費用資金,。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計4300.66萬元,,其中:財政撥款收入4122.26萬元,,占95.85%;事業(yè)收入178.4萬元,,占4.15%,;無經營收入和其他收入。
三,、支出決算情況說明
2018年度支出合計4267.38萬元,,其中:基本支出1486.26萬元,占34.83%,;項目支出2781.11萬元,,占65.17%;無經營支出,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計4122.26萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計4122.26萬元(含年末財政撥款結轉和結余),。與2017年相比,,財政撥款收、支總計各增加2183.86萬元,,增長112.66%,,主要原因:一是人員工資調整及獎金增加,;二是新增新黨校建設前期費用資金。
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。
2018年度一般公共預算財政撥款收入1752.26萬元,占本年收入的42.5%,。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款收入減少186.14萬元,減少9.6%,。主要原因是減少經星禮堂修繕除險工程資金,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1752.26萬元,,占本年支出的42.5%。與2017年相比,,一般公共預算財政撥款收入減少186.14萬元,,減少9.6%。主要原因是減少經星禮堂修繕除險工程資金,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況,。
2018年一般公共預算財政撥款支出1752.26萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出1703萬元,,占97.19%,;社會保障和就業(yè)(類)支出49.27萬元,占2.81%,。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,150.69萬元,支出決算為1752.26萬元,,完成年初預算的168.45%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是人員工資調整及獎金增加;二是人員獎金總額增大,。其中:基本支出1449.26萬元,,占82.7%;項目支出303元,,占17.3%,。具體情況如下:
3. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),。年初預算為0萬元,支出決算為22.14萬元,,完成年初預算的100%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要進行的追加。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1635.4萬元,,其中人員經費1118.57萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭補助支出,;公用經費330.69萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費、公務接待費,、委托業(yè)務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品服務支出,、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余為零,,本年收入2370萬元,,本年支出2370萬元,年末結轉和結余為零,。具體情況說明如下:
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況,。
2018年度,,宣城市委黨校機關運行經費支出1486.26萬元,比2017年減少7.84萬元,,減少5.3%,,主要原因是人員工資調整。
(二)政府采購支出情況,。
2018年度,,宣城市委黨校政府采購支出總額16萬元,全部為政府采購貨物支出,。
(三)國有資產占有使用情況,。
截至2018年12月31日,宣城市委黨校沒有公務車輛,;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),,單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,,共3個項目,,涉及資金303萬元,占項目預算總額的100%,。評價結果顯示三個項目均按年初財政預算指標執(zhí)行,,保障了黨校相關項目工作的正常開展,達到了預期績效目標,。
2.部門決算中項目績效自評結果
2018年宣城市委黨校無批復的績效目標項目,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三,、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。
五,、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六,、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入,、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經營收入以外的各項收入,包括投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。
十,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。 十三,、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,,是政府行政開支的一部分。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。