索引號 | 0000001070100/201901-00032 | 組配分類 | 部門預算情況 |
發(fā)布機構 | 市委黨校 | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門預算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | 財政、金融,、審計 / 其他 / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委黨校2019年部門預算 | 內容概述 |
宣城市委黨校2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
第三部分 2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責
(一)外部政府權力
中共宣城市委黨校(宣城市行政學院,、宣城市社會主義學院)直屬中共宣城市委,屬財政全額撥款事業(yè)單位,,無外部政府權力,。
(二)內部管理事項
主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓,、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位,、部分社會培訓工作,同時為市委市政府提供決策咨詢服務,。2003年,,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復為大專體制規(guī)格。
二,、部門預算單位構成
宣城市委黨校2019年度部門預算只包括市黨校預算,,納入部門預算編制范圍的單位共1個。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
市委黨校 |
事業(yè)單位 |
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三,、2019年度主要工作任務
一,、堅持政治建校,打造“紅色”學府
堅持用學術講政治,,認真落實全國黨校系統(tǒng)第七次教學改革研討會精神,,大力實施“用學術講政治”的“一號工程”,探索用學術講政治的機制,。推進“1+10”課程體系進各主體班和其他各類班次的教學計劃,。.組織教研人員圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神開展課題調研,,推出一批精品科研咨政成果,。.持續(xù)加強馬克思主義“紅色”文化、廉政文化,、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化氛圍營造,,打造“紅色”學府。
二,、堅持改革強校,,構建高質量辦學體制機制
落實辦學質量調度機制,優(yōu)化教學工作布局,。完善市委常委等領導干部上講臺機制,,做好服務工作。完善“名師名課”打造機制,,不斷完善優(yōu)秀教師評選機制,,推出黨校系統(tǒng)“名師名課”,上半年舉辦全市黨校系統(tǒng)教學比賽,、下半年舉辦全市精品課評選,。優(yōu)化教研室集體備課、學科組修改完善,、全體教師觀摩,、教學委員會評分、校委班子把關等集體打磨精品專題機制。完善優(yōu)質科研成果形成機制,。做好2019年度全市黨校系統(tǒng)重點課題管理,。強化咨政工作導向,提高《宣城學習》辦刊質量,。完善教研咨一體化建設機制,。.強化師資人才隊伍建設。.完善教研人員管理考核激勵機制.完善機構職能設置,。.加強組織人事工作,。
三、堅持特色立校,,最大限度彰顯釋放本地資源優(yōu)勢
完善與滬蘇浙對接機制,。加強與滬蘇浙地區(qū)黨校和知名院校的聯(lián)系合作,精選異地教學點,。.完善黨校系統(tǒng)一體化建設機制,。加強對基層黨校教學、科研,、人才隊伍建設的業(yè)務指導,。.加強全市黨校系統(tǒng)師資庫、智庫,、黨性教育現(xiàn)場教學基地庫“三庫”建設,,推動資源共建共享。舉辦專題師資培訓班,。建立優(yōu)質師資專題共享機制,,充實師資庫。建立省市縣黨??蒲凶烧献鳈C制,,推動黨校系統(tǒng)智庫建設。 組織開展全市黨性教育基地觀摩座談活動,。統(tǒng)籌全市黨校系統(tǒng)優(yōu)質教學資源,,開發(fā)完善黨性教育課程體系,打造1至2個省級現(xiàn)場教學基地,,形成黨校辦學的宣城特色。.加快推進黨校新校區(qū)建設,。按照能夠彰顯宣城特色,、承接未來大規(guī)模外培需要,高標準做好項目規(guī)劃設計,、招標等前期工作,,實現(xiàn)上半年開工建設。.規(guī)范社會化辦班管理,完善社會化培訓學員管理辦法,,優(yōu)化課程“菜單”,,合理安排外培班次,提高辦班質量,。做好“村大”工程班教學與管理工作,。
四、堅持從嚴治校,,打造忠誠干凈擔當高素質黨校工作者隊伍
加強領導班子自身建設,,嚴肅組織生活制度,按要求開好民主生活會,。.落實全面從嚴治黨主體責任,,完善黨建工作責任制。.嚴格落實黨風廉政建設和反腐敗工作責任制,,落實主體責任和第一責任人職責,,落實黨務校務公開,支持紀檢組開展各項監(jiān)督活動,。.提升基層黨組織標準化建設水平,。深化“微黨課”品牌創(chuàng)新。完善黨員談心談話制度,,黨員黨性分析研判制度和黨員“紅黃榜”管理制度,。組織開展實地黨性鍛煉活動,傳承紅色基因,。在“七一”,、中華人民共和國成立70周年等重大節(jié)慶之際,開展主題黨建活動,。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1 宣城市委黨校2019年財政撥款收支總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
一,、一般公共預算撥款收入 |
1225.47 |
一、一般公共服務支出 |
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其中: 國庫管理非稅收入 |
40 |
二,、外交支出 |
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二,、政府性基金預算撥款收入 |
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三、國防支出 |
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三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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四,、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
1171.38 |
1171.38 |
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六,、科學技術支出 |
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七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
54.09 |
54.09 |
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九,、衛(wèi)生健康支出 |
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十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三,、交通運輸支出 |
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十四,、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六,、金融支出 |
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十七,、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九,、住房保障支出 |
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二十,、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二,、其他支出 |
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二十三,、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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本年收入小計 |
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本年支出小計 |
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上年結轉 |
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結轉下年 |
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一般公共預算 |
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一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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收入總計 |
1225.47 |
支出總計 |
1225.47 |
1225.47 |
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部門公開表2
宣城市委黨校2019年一般公共預算支出表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1225.47 |
882.47 |
343.00 |
205 |
教育支出 |
1171.38 |
828.38 |
343.00 |
20508 |
進修及培訓 |
1171.38 |
828.38 |
343.00 |
2050802 |
干部教育 |
1171.38 |
828.38 |
343.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.09 |
54.09 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
54.09 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
54.09 |
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合計 |
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部門公開表3
宣城市委黨校2019年一般公共預算基本支出表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
合計 |
882.47 |
301 |
工資福利支出 |
696.04 |
30101 |
基本工資 |
255.83 |
30102 |
津貼補貼 |
93.00 |
30103 |
獎金 |
21.32 |
30107 |
績效工資 |
123.56 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
95.99 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
29.81 |
30113 |
住房公積金 |
67.89 |
30199 |
其他工資福利支出 |
8.64 |
302 |
商品和服務支出 |
110.47 |
30205 |
水費 |
4.50 |
30206 |
電費 |
8.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
14.10 |
30211 |
差旅費 |
15.00 |
30212 |
因公出國(境)費 |
6.00 |
30213 |
維修(護)費 |
8.00 |
30215 |
會議費 |
4.00 |
30216 |
培訓費 |
4.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.17 |
30229 |
福利費 |
6.88 |
30239 |
其他交通費用 |
8.10 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
22.72 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
60.96 |
30301 |
離休費 |
26.64 |
30302 |
退休費 |
11.61 |
30305 |
生活補助 |
1.26 |
30309 |
獎勵金 |
0.19 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
21.26 |
310 |
資本性支出 |
15.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
15.00 |
部門公開表4
宣城市委黨校2019年政府性基金預算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市委黨校沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有政府性基金預算支出,,故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
宣城市委黨校2019年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市委黨校沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表6
宣城市委黨校2019年收支總表 |
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|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一,、一般公共預算撥款收入 |
1225.47 |
一,、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二,、外交支出 |
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四,、財政專戶管理非稅收入 |
160 |
四,、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五,、教育支出 |
1331.38 |
|
|
|
六,、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
54.09 |
|
|
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二,、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
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|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
二十一,、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三,、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十四,、債務付息支出 |
|
|
|
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|
本年收入小計 |
1385.47 |
本年支出小計 |
1385.47 |
|
上年結轉 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
1385.47 |
支出總計 |
1385.47 |
宣城市委黨校2019年收入預算總表 單位:萬元 |
||||||||
功能科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
1,385.47 |
|
1,225.47 |
|
|
160 |
|
205 |
教育支出 |
1,331.38 |
|
1,171.38 |
|
|
160 |
|
20508 |
進修及培訓 |
1,331.38 |
|
1,171.38 |
|
|
160 |
|
2050802 |
干部教育 |
1,331.38 |
|
1,171.38 |
|
|
160 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.09 |
|
54.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
|
54.09 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
|
54.09 |
|
|
|
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合計 |
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|
部門公開表7
部門公開表8
宣城市委黨校2019年支出預算總表 |
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|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
205 |
教育支出 |
1,331.38 |
828.38 |
503.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
1,331.38 |
828.38 |
503.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
1,331.38 |
828.38 |
503.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
54.09 |
54.09 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
54.09 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
54.09 |
54.09 |
|
|
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合計 |
1,385.47 |
882.47 |
503.00 |
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宣城市委黨校2019年財政撥款收支預算1225.47萬元,。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1225.47萬元,;按資金年度分為:當年財政撥款收入1225.47萬元,上年結轉為零,。支出按功能分類分為:一般公共服務支出1171.38萬元,,占95.59%;社會保障和就業(yè)支出54.09萬元,,占4.41%,。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。
宣城市委黨校2019年一般公共預算撥款1225.47萬元,,比2018年預算撥款增加74.78萬元,增長6.5%,,主要原因:一是在職人員增加,;二是在職人員工資上調。
(二)一般公共預算撥款結構情況,。
一般公共服務支出1171.38萬元,,占95.59%;社會保障和就業(yè)支出54.09萬元,,占4.41%,。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
三,、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市委黨校2019年一般公共預算基本支出882.47萬元,,其中:
工資福利支出696.04萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等。商品和服務支出110.47萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。對個人和家庭的補助60.96萬元,,主要包括:離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、其他對個人和家庭的補助等,。資本性支出15萬元,,用于辦公設備購置。
四,、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宣城市委黨校2019年沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
宣城市委黨校2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,,宣城市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市委黨校2019年收支總預算1385.47萬元,,收入包括一般公共預算撥款收入,、財政專戶管理非稅收入,支出包括:一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出,。
七、關于2019年收入預算情況說明
宣城市委黨校2019年收入預算1385.47萬元,,其中:一般公共預算撥款收入1225.47萬元,,占88.45%,比2018年預算增加74.78萬元,,增長6.5%,,增長原因主要是:一是在職人員增加;二是在職人員工資上調,。財政專戶管理非稅收入160萬元,,占11.55%,比2018年預算減少20萬元,,下降11%,,下降原因主要是學費減少。
八,、關于2019年支出預算情況說明
宣城市委黨校2019年支出預算1385.47萬元,,比2018年預算增加54.78萬元,增長4.12%,,增長原因主要是在職人員增加,。其中,基本支出882.47萬元,,占63.69%,,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等,;項目支出503萬元,,占36.31%,主要用于干部教育支出和彌補教學經(jīng)費的不足,。
九,、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況,。本單位無市財政局批復績效目標的項目。
(二)機關運行經(jīng)費,。宣城市委黨校2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算110.47萬元,,比2018年增加4.1萬元,增長3.85%,,增長主要原因是在職人員增加,。
(三)政府采購情況。宣城市委黨校2019年各單位政府采購預算總額15萬元,。全部為政府采購貨物預算15萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市委黨校無使用車輛,,無單位價值50萬元以上的通用設備,,無單位價值100萬元以上的專用設備。
(五)績效目標設置情況,。宣城委黨校2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入,。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,,納入財政專戶管理的教育收費等,。
三、其他收入:指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入,。
四、上年結轉:指以前年度安排,、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五、結轉下年:指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六,、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 八,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
九,、機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。