索引號 | 0000001070200/201708-00037 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構 | 市委辦 | 發(fā)文日期 | 2017-08-15 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 2016年部門決算,部門決算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | 財政,、金融,、審計 / 其他 / 公告 |
信息名稱 | 中共宣城市委辦公室(政研室)2016年部門決算情況 | 內容概述 | 中共宣城市委辦公室(政研室)2016年部門決算情況 |
中共宣城市委辦公室(政研室)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,;圍繞市委中心工作,,搞好決策咨詢服務和運行保障工作,當好市委參謀助手,。
(二)負責組織起草和審核市委,、市委辦公室(政研室)文件、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料,。
(三)負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作,,協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作。
(四)負責對中央,、省委和市委重大決策,、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作,。
(五)負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā),、登記,、分辦、催辦,、傳閱,、清退、立卷,、歸檔等文檔處理,;承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件、電報,、信件的傳遞工作,。
(六)負責市委、市委辦公室(政研室)規(guī)范性文件審查和向省委報備工作,。
(七)負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理,,以及全市商用密碼的管理工作。
(八)負責中央,、省委領導同志以及其他省市領導同志來宣活動的組織安排和服務工作,。
(九)負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設的組織、管理,、指導工作,;負責向省委,、市委報送各類重要信息和情況。
(十)組織開展調查研究,,辦好市委機關刊物,。
(十一)負責市委值班工作,協(xié)助市委負責同志處理有關來信,、來訪工作,。
(十二)負責全市黨委辦公室(政研室)系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。
(十三)按規(guī)定管理市委保密委員會辦公室(市國家保密局),。
(十四)承擔市委全面深化改革領導小組辦公室的日常工作,。
(十五)承擔市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關工作,。
根據(jù)上述職能,,市委辦公室(政研室)設置10個內設機構:市委督查室、市委機要局(市密碼管理局),、信息綜合室(市委信息中心),、市委常委秘書室、綜合調研室,、文書政工科,、政策法規(guī)科、綜合科,、市委總值班室和黨刊編輯室,。市委保密委員會辦公室(市國家保密局)歸口市委辦公室管理,副縣級建制,,負責全市保密工作,。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,,中共宣城市委辦公室2016年度部門決算僅包括市委辦本級決算,,與預算比較,無增減變化,。
納入中共宣城市委辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位為市委辦公室本級1個,。
三、2016年度部門決算報表(見附件)
四,、市委辦公室2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1655.49萬元(含年初結轉結余),,支出總計1655.49萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,,收,、支總計各增加492.19萬元,增長42.31%,,主要原因:一是黨政機關電子公文系統(tǒng)安全應用項目支出較大,;二是人員經(jīng)費有所增長,;三是文明創(chuàng)建及扶貧支出增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1655.49萬元,,全部為財政撥款收入1655.49萬元,。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1655.49萬元,其中:基本支出1136.43萬元,,占68.65%,;項目支出519.07萬元,占31.35%,。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1655.49萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1655.49萬元(含年末財政撥款結轉和結余),,與2015年相比,,財政撥款收、支總計各增加492.19萬元,,增長42.31%,,原因同前。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款收入1655.49萬元,,占本年收入的100%,,一般公共預算財政撥款收入增加492.19萬元,增長42.31%,,原因同前,。
2016年度財政撥款支出1655.49萬元,占本年支出的100%,。與2015年相比,,財政撥款支出增加492.19萬元,增長42.31%,,原因同前,。
2016年度財政撥款支出決算為1655.49萬元,具體情況如下:
(1)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出決算數(shù)1423.77萬元,,其中基本支出904.7萬元,,占63.54%;項目支出519.07萬元,,占36.46%,。
(2)歸口管理的行政單位離退休支出決算數(shù)為212.92萬元。
(3)扶貧支出決算數(shù)為18.8萬元,。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出1136.43萬元,,其中人員經(jīng)費889.10萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出,;公用經(jīng)費247.33萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品服務支出、辦公設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市委辦公室(政研室)2016年度沒有政府性基金收入和支出,。
(八),、其他重要事項的情況說明
2016年度中共宣城市委辦公室機關運行經(jīng)費247.33萬元,,主要用于保障單位運行,,用于購買貨物和服務。
2016年度中共宣城市委辦公室政府采購支出總額13.94萬元,,全部為政府采購貨物支出,。
截止到2016年12月31日,,中共宣城市委辦公室共有車輛2輛,,其中一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛,;沒有單位價值200萬以上的大型設備,。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(四)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費及其他費用,。