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索引號 0000001070100/201901-00009 組配分類 部門預算情況
發(fā)布機構 市委組織部 發(fā)文日期 2019-01-30 00:00
發(fā)布文號 關鍵詞 部門預算情況
信息來源 市政府辦公室 主題導航 財政,、金融,、審計 / 公民 / 其它
信息名稱 中共宣城市委組織部2019年預算情況 內容概述

中共宣城市委組織部2019年預算情況

 

 

宣城市委組織部2019年部門預算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 


目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

  1. 宣城市委組織部2019年財政撥款收支總表
  2. 宣城市委組織部2019年一般公共預算支出表
  3. 宣城市委組織部2019年一般公共預算基本支出表
  4. 宣城市委組織部2019年政府性基金預算支出表
  5. 宣城市委組織部2019年國有資本經營預算支出表
  6. 宣城市委組織部2019年收支總表
  7. 宣城市委組織部2019年收入總表
  8. 宣城市委組織部2019年支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設,;探索非公有制經濟組織,、社會組織黨組織的設置和活動方式,。

(二)協調、規(guī)劃和指導黨員教育工作,,主管黨員的管理和發(fā)展工作,;負責黨代表的聯絡和服務工作。

(三)組織,、協調新時期黨建工作新情況,、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想,、組織,、作風建設的意見和建議。

(四)負責辦理我市由省委管理的干部職務任免,、工資,、待遇、退(離)休報批手續(xù),。

(五)提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議,;負責市管干部的選拔、考察工作,,辦理其任免,、退(離)休審批手續(xù)。

(六)組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作,。

(七)指導領導班子思想作風建設,;負責縣(市、區(qū))及市直機關科級干部的宏觀管理工作,;承辦部分干部的調配,、交流及安置事宜。

(八)研究貫徹中央,、省委制定的干部隊伍建設的方針,、政策,組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作,。

(九)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,,制定或參與制定我市組織、干部,、人事工作的重要政策和制度,。

(十)負責全市組織、干部工作的督促檢查,,及時向市委反映重要情況,,提出建議。

(十一)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策,、規(guī)劃,;組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部以及組織部門干部的培訓。

(十二)負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作,,牽頭制定全市人才工作的政策,、規(guī)劃和年度計劃;組織協調全市急需急缺人才的培養(yǎng),、選拔,、服務等有關工作;對全市貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進行檢查指導,。

(十三)對國有企業(yè)經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導,;探索建立企業(yè)經營管理者人才市場,掌握和聯系一批優(yōu)秀的企業(yè)經營管理者,,并提出培養(yǎng)使用意見,。

(十四)負責全市黨的機關、人大,、政協,、群眾團體、法院,、檢察院和民主黨派機關參照國家公務員制度進行管理的工作。

(十五)負責全市領導干部監(jiān)督工作的綜合,、協調和指導,,制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監(jiān)督,。

(十六)管理市委老干部局,;指導退(離)休干部宏觀管理工作。

(十七)完成市委和省委組織部交辦的其他工作任務,。

 

二,、部門預算單位構成

市委組織部由部本級和1家二級預算單位組成,其中,,宣城市黨員電教中心為參照公務員管理的事業(yè)單位,,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

中共宣城市委組織部機關

行政單位

2

宣城市黨員電教中心

公益一類參公管理事業(yè)單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三,、2019年度主要工作任務

2019年全市組織工作總的要求是:今年是中華人民共和國成立70周年,,是全面建成小康社會關鍵之年。做好今年組織工作,,要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,,按照中央和省、市委的部署要求,,以黨的政治建設為統領,,深入開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,扎實推進黨的組織體系建設,,著力培養(yǎng)忠誠干凈擔當的高素質干部,,著力集聚各方面優(yōu)秀人才,強化責任擔當,、銳意改革創(chuàng)新,、狠抓工作落實,為我市“對標滬蘇浙,、爭當排頭兵”提供堅強組織保證,。



第二部分 2019年部門預算表

                   

                                                                           部門公開表1

宣城市委組織部2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

874.74 

一,、一般公共服務支出

860.12

860.12

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入


二,、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入


三,、國防支出

 

 

 

 

三,、國有資本經營預算撥款收入


四、公共安全支出

 

 

 

 



五,、教育支出

 

 

 

 

 


六,、科學技術支出

 

 

 

 

 


七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 


八,、社會保障和就業(yè)支出

14.62

14.62

 

 

 

 

九,、衛(wèi)生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

 

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

十二,、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四,、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七,、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

十八,、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十,、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一,、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 


二十三,、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四,、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

874.74 

本年支出小計

874.74

874.74

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 




 

 

 

 

收入總計

874.74 

支出總計

874.74

874.74

 

 

 

 

部門公開表2

 

宣城市委組織部2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

860.12

516.12

344.00

20132

  組織事務

860.12

516.12

344.00

2013201

    行政運行(組織事務)

516.12

516.12

 

2013202

    一般行政管理事務(組織事務)

344.00

 

344.00

208

社會保障和就業(yè)支出

14.62

14.62

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

14.62

14.62

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

合計

874.74

530.74

344.00

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市委組織部2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

409.23

30101

  基本工資

140.40

30102

  津貼補貼

137.27

30103

  獎金

11.70

30108

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

56.26

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

17.52

30113

  住房公積金

46.08

302

商品和服務支出

74.62

30201

  辦公費

19.00

30212

  因公出國(境)費

6.00

30213

  維修(護)費

8.00

30215

  會議費

4.00

30216

  培訓費

4.00

30228

  工會經費

5.39

30229

  福利費

4.04

30231

  公務用車運行維護費

10.10

30239

  其他交通費用

8.10

30299

  其他商品和服務支出

5.99

303

對個人和家庭的補助

46.89

30301

  離休費

11.77

30302

  退休費

0.90

30305

  生活補助

0.63

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

33.59

合計

530.74

 

 

部門公開表4

 

宣城市委組織部2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 





























合計




注:宣城市委組織部沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據,。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

宣城市委組織部2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


















合計




注:宣城市委組織部沒有國有資本經營預算撥款收入,,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據,。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市委組織部2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一,、一般公共預算撥款收入

874.74

一、一般公共服務支出

860.12

二,、政府性基金預算撥款收入

 

二,、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三,、國防支出

 

四,、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五,、其他收入

 

五,、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七,、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八,、社會保障和就業(yè)支出

14.62

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

 

 

 

十,、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三,、交通運輸支出

 

 

 

十四,、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

十六,、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八,、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九,、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一,、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二,、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 


 

二十四,、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

874.74

本年支出小計

874.74

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 


 


 

收入總計

874.74

支出總計

874.74

 

                  宣城市委組織部2019年收入預算總表

單位:萬元

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

860.12

 

860.12

 

 

 

 

20132

  組織事務

860.12

 

860.12

 

 

 

 

2013201

    行政運行(組織事務)

516.12

 

516.12

 

 

 

 

2013202

    一般行政管理事務(組織事務)

344.00

 

344.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

14.62

 

14.62

 

 

 

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

14.62

 

14.62

 

 

 

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

14.62

 

14.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

合計


874.74

 

874.74

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7

 

部門公開表8

 

宣城市委組織部2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

860.12

516.12

344.00

20132

  組織事務

860.12

516.12

344.00

2013201

    行政運行(組織事務)

516.12

516.12

 

2013202

    一般行政管理事務(組織事務)

344.00

 

344.00

208

社會保障和就業(yè)支出

14.62

14.62

 

20805

  行政事業(yè)單位離退休

14.62

14.62

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

合    計

874.74

530.74

344.00

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一,、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市委組織部2019年財政撥款收支預算874.74萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款874.74萬元,、政府性基金預算撥款0萬元,、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入874.74萬元,上年結轉0萬元,。支出按功能分類分為:一般公共服務支出860.12萬元,,占98.33%;社會保障和就業(yè)支出14.62萬元,,占1.67%,。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。

宣城市委組織部2019年一般公共預算撥款874.74萬元,,比2018年預算834.06萬元撥款增加40.68萬元,增長4.88%,,主要原因:一是人員變動,;二是2019年信息化系統建設增加預算。

(二)一般公共預算撥款結構情況,。

一般公共服務支出860.12萬元,,占98.33%;社會保障和就業(yè)支出14.62萬元,,占1.67%,。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

  1.  一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2019年預算516.12萬元,,比2018年預算423.68萬元增加92.44萬元,,增長21.82%,增長原因主要是統計口徑調整,,在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出納入一般公共服務支出核算,。

2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算344萬元,比2018年預算持平,,主要原因主要是工作內容相對穩(wěn)定,,支出變化不大。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)2019年預算14.62萬元,,比2018年預算66.38萬元減少51.76萬元,,下降78%,下降原因主要是統計口徑中在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出納入一般公共服務支出核算,,本項只核算離退休人員部分,。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市委組織部2019年一般公共預算基本支出530.74萬元,,其中:工資福利支出409.23萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出等,。商品和服務支出74.62萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓費、勞務費,、委托業(yè)務給,、工會經費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助46.89萬元,,主要包括:離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、個人生產補貼,、其他對個人和家庭的補助等。

四,、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市委組織部2019年沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

宣城市委組織部2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,,宣城市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理,。宣城市委組織部2019年收支總預算874.74萬元,收入為一般公共預算撥款收入,,支出包括:一般公共服務,、社會保障和就業(yè)支出。

七,、關于2019年收入預算情況說明

宣城市委組織部2019年收入預算874.74萬元,,其中:一般公共預算撥款收入874.74萬元,占100%,,比2018年預算834.06萬元增加40.68萬元,,增長4.88%,增長原因主要是人員變動和信息化系統建設增加預算,。

八,、關于2019年支出預算情況說明

宣城市委組織部2019年支出預算874.74萬元,比2018年預算增加40.68萬元,,增長4.88%,,增長原因主要是人員變動和信息化系統建設增加預算。其中,,基本支出530.74萬元,,占60.67%,主要用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務等,;項目支出344萬元,占39.33%,,主要用于全市干部教育培訓,、涇縣新四軍教育培訓基地建設、選派選聘,、涉密系統建設和非公黨建等工作,。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況,。

中共宣城市委組織部沒有批復的績效目標項目,,所以此項無數據。

(二)機關運行經費,。

宣城市委組織部2019年機關運行經費財政撥款預算59.20萬元,,比2018年64.06萬元減少4.86萬元,,下降7.59%,下降主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定和省市委三十條規(guī)定,,三公經費得到有效控制,,厲行節(jié)約。

(三)政府采購情況,。

宣城市委組織部2019年各單位政府采購預算總額60萬元,。其中:政府采購貨物預算50萬元,政府采購工程預算10萬元,,政府采購服務預算0萬元,。

(四)國有資產占有使用情況。

宣城市委組織部各單位共有車輛0輛,。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置公務用車0輛,,購置費0萬元,;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元,;安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),,購置費0萬元。

(五)績效目標設置情況,。

中共宣城市委組織部2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,,實行部門自評或第三方評價。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一,、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入,、國有資本經營預算撥款收入,。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,,納入財政專戶管理的教育收費等,。

三、其他收入:指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入,。

四、上年結轉:指以前年度安排,、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五、結轉下年:指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六,、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

九,、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

十、基層組織建設“五基五力”行動計劃:抓基本陣地,,提升政治領導力,;抓基本隊伍,,提升組織戰(zhàn)斗力;抓基本制度,,提升組織執(zhí)行力,;抓基本活動,提升組織號召力,;抓基本保障,,提升組織凝聚力。

十一,、干部隊伍建設“四苗”工程:干部隊伍建設選苗工程,、育苗工程、墩苗工程,、間苗工程,。

十二、宣城市三大干部現場教育基地:涇縣全省干部黨性教育基地,、績溪社會主義核心價值觀現場教學基地,、寧國五大發(fā)展理念現場教學基地。