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索引號(hào) 0000001070200/201909-00010 組配分類(lèi) 部門(mén)決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市委宣傳部 發(fā)文日期 2019-09-23 00:00
發(fā)布文號(hào) 無(wú) 關(guān)鍵詞 部門(mén)決算情況
信息來(lái)源 市委宣傳部 主題導(dǎo)航 文化、廣電,、新聞出版 / 公民 / 其它
信息名稱 中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算 內(nèi)容概述

中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算

中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算

2019年9月

目  錄

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門(mén)職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算情況

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一,、部門(mén)職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針,、政策,,督促檢查落實(shí)情況;按照省委宣傳部和市委的要求,,部署全市宣傳思想工作,,指導(dǎo)市直宣傳口各單位和各縣(市、區(qū))委宣傳部工作,。 

    (二)在市委領(lǐng)導(dǎo)下,,對(duì)意識(shí)形態(tài)工作履行指導(dǎo)、組織,、協(xié)調(diào),、督查和抓好落實(shí)的職責(zé)。 

    (三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí),、理論宣傳,、理論研究工作,做好市委中心組理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作,。 

    (四)負(fù)責(zé)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作,,指導(dǎo),、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,;對(duì)宣城日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針,、政策的指導(dǎo),;領(lǐng)導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會(huì)工作。 

    (五)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)外宣傳工作,;負(fù)責(zé)全市新聞發(fā)布工作,。 

    (六)負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針、政策,;組織,、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo);規(guī)劃,、指導(dǎo)我市網(wǎng)絡(luò)文化的建設(shè)和發(fā)展,,依法做好我市網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的管理。 

    (七)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。 

    (八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化精品的生產(chǎn),,組織實(shí)施精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”;按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作,。 

    (九)負(fù)責(zé)規(guī)劃,、部署全局性的思想政治工作;配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作,。 

    (十)負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,;組織文明創(chuàng)建活動(dòng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。 

    (十一)受市委委托,,會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,,指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,,對(duì)縣(市,、區(qū))委宣傳部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)的任免提出審核意見(jiàn),;負(fù)責(zé)對(duì)市直宣傳口各單位科級(jí)干部任免進(jìn)行審批,。 

    (十二)制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作,;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作,。 

    (十三)領(lǐng)導(dǎo)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)工作。 

    (十四)領(lǐng)導(dǎo)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組工作,。 

    (十五)完成市委交辦的其他工作,。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,,中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算包括:部機(jī)關(guān)決算,,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶,。

納入中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè),,詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

1

中共宣城市委宣傳部部機(jī)關(guān)

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

201909231335261361_6dq7NqGA.png

收入決算表

201909231335261362_FPfjUTkQ.png

支出決算表

201909231335261363_z5n4ashr.png

財(cái)政撥款收入支出決算總表

201909231335271364_ZCwhS1PU.png

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

201909231335271365_6Cq1BANO.png

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

201909231335271366_a5vJguVM.png

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

201909231335271367_lqrtpVy6.png

注:中共宣城市委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,,故本表無(wú)數(shù)據(jù),。

第三部分 中共宣城市委宣傳部

2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1290.76萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計(jì)1290.76萬(wàn)元(含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,,收入減少385.68萬(wàn)元,,下降23.01%;支出減少385.68萬(wàn)元,,下降23.01%,。主要原因是文化強(qiáng)市資金等收入、支出減少,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1260.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1260.76萬(wàn)元,,占100%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%;其他收入0萬(wàn)元,,占0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1290.76萬(wàn)元,,其中:基本支出772.87萬(wàn)元,,占100%;項(xiàng)目支出517.89萬(wàn)元,,占42.12%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1290.76萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1290.76萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2017年相比,,財(cái)政撥款收入減少385.68萬(wàn)元,下降23.01%,;支出減少385.68萬(wàn)元,,下降23.01%,。主要原因是文化強(qiáng)省,、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1260.76萬(wàn)元,,占本年收入的100%。與2017年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少385.68萬(wàn)元,,下降23.43%。主要原因是文化強(qiáng)省,、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.76萬(wàn)元,,占本年支出的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少385.68萬(wàn)元,,下降20.15%,。主要原因是文化強(qiáng)省、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.76萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出789.92萬(wàn)元,,占61.20%;文化體育與傳媒(類(lèi))支出469.47萬(wàn)元,,占36.37%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出31.37萬(wàn)元,,占2.43%,。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為397.73萬(wàn)元,,支出決算為1290.76萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的324.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政安排的招商引資工作經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)金納入部門(mén)支出范圍,;二是文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金,、文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目資金納入部門(mén)支出范圍;三是2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和市級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金納入部門(mén)支出范圍,。其中:基本支出772.88萬(wàn)元,,占59.88%;項(xiàng)目支出517.89萬(wàn)元,,占40.12%,。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為48.41萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,,安排文教衛(wèi)體產(chǎn)業(yè)招商組2015年度和2016年度獎(jiǎng)金共計(jì)28.41萬(wàn)元。 

  1. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。年初預(yù)算為381.78萬(wàn)元,,支出決算為519.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.14%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)外宣傳合作經(jīng)費(fèi)納入部門(mén)支出范圍,。
  2. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為221.74萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、市級(jí)文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排的項(xiàng)目資金納入部門(mén)支出范圍,。
  3. 文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)),,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為469.47萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)一安排2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和市級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),年初預(yù)算為15.95萬(wàn)元,,支出決算為17.94萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的112.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員退休工資上調(diào),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.43萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金納入部門(mén)支出范圍,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出772.86萬(wàn)元,,其中人員經(jīng)費(fèi)300.81萬(wàn)元,,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、離休費(fèi),、退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)472.07萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

中共宣城市委宣傳部沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,,中共宣城市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.88萬(wàn)元,,比2017年增加104.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.44%,,主要原因是人員增加,;保障單位運(yùn)行、日常辦公購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等增加,。 

(二)政府采購(gòu)支出情況,。

2018年度,中共宣城市委宣傳部政府采購(gòu)支出總額0.19萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.19萬(wàn)元,,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日,中共宣城市委宣傳部共有車(chē)輛0輛,;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共10個(gè)項(xiàng)目,,涉及資金123萬(wàn)元,,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,,所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

  1. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    2018年中共宣城市委宣傳部無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

六,、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,,包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。    十三,、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。