索引號 | 0000001070100/201901-00020 | 組配分類 | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市委宣傳部 | 發(fā)文日期 | 2019-01-31 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 宣傳部,部門預(yù)算情況 |
信息來源 | 市委宣傳部 | 主題導(dǎo)航 | 其他 / 其他 / 其它 |
信息名稱 | 中共宣城市委宣傳部2019年部門預(yù)算 | 內(nèi)容概述 |
中共宣城市委宣傳部2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
12.制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作,;會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作,。
13.領(lǐng)導(dǎo)市社會科學(xué)界聯(lián)合會工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,中共宣城市委宣傳部2019年度部門預(yù)算包括部機(jī)關(guān)預(yù)算,,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表,。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中共宣城市委宣傳部 |
行政單位 |
三,、2019年度主要工作任務(wù)
2019年,是中華人民共和國成立70周年,,是全面貫徹落實全國,、全省宣傳思想工作會議精神和市委四屆六次全會精神的開局之年。做好2019年宣傳思想工作,,總的要求是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),,增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”,、強(qiáng)化“兩個維護(hù)”,,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和全國、全省宣傳部長會議精神,,聚焦舉旗幟,,推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心,聚焦聚民心,,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向,,聚焦育新人,,深入推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè),聚焦興文化,,更好滿足人民精神文化生活新期待,,聚焦展形象,著力增添宣城發(fā)展新魅力,,鞏固提升省委巡視意識形態(tài)專項檢查整改成效,,推動意識形態(tài)工作責(zé)任制落細(xì)落實,持續(xù)增強(qiáng)“四力”,,著力打造一支政治過硬,、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實創(chuàng)新,、能打勝仗的宣傳干部隊伍,,奮力開創(chuàng)宣傳思想新局面,,為建設(shè)皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市提供堅強(qiáng)思想保證和強(qiáng)大精神力量(即“1511”的工作總體思路:一條主線,、五個聚焦、一個鞏固提升和一個著力打造),。
(一)聚焦舉旗幟,,推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心
(二)聚焦聚民心,,切實增強(qiáng)新聞輿論傳播力引導(dǎo)力影響力公信力
(三)聚焦育新人,深入推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè)
(四)聚焦興文化,,更好滿足人民精神文化生活新期待
(五)聚焦展形象,,著力增添宣城發(fā)展新魅力
(六)著眼鞏固提升,,推動意識形態(tài)工作責(zé)任制落細(xì)落實
(七)持續(xù)增強(qiáng)“四力”,,著力打造一支政治過硬,、本領(lǐng)高強(qiáng),、求實創(chuàng)新,、能打勝仗的宣傳干部隊伍
第二部分 2019年部門預(yù)算表
部門公開表1 |
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附表21 |
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中共宣城市委宣傳部2019年財政撥款收支總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|||||
|
一,、一般公共預(yù)算撥款 |
437.65 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
418.22 |
418.22 |
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其中:國庫管理非稅收入 |
二、外交支出 |
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二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
三,、國防支出 |
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
四,、公共安全支出 |
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五,、教育支出 |
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六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八,、社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
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九,、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二,、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四,、資源勘探信息等支出 |
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十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七,、援助其他地區(qū)支出 |
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十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障指出 |
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二十,、糧油物資儲備支出 |
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二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三,、債務(wù)還本支出 |
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二十四,、債務(wù)付息支出 |
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本年收入小計 |
437.65 |
本年支出小計 |
437.65 |
437.65 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
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|
政府性基金預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
收入總計 |
437.65 |
支出總計 |
437.65 |
437.65 |
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注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況,。 |
部門公開表2
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣傳事務(wù) |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政運(yùn)行(宣傳事務(wù)) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
部門公開表3 中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
|
|
|
合計 |
|
314.65 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
224.74 |
|
30101 |
基本工資 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
74.59 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
73.76 |
|
30103 |
獎金 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
6.22 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
社會保障繳費(fèi) |
30.05 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
社會保障繳費(fèi) |
9.36 |
|
30113 |
住房公積金 |
住房公積金 |
26.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
其他工資福利支出 |
4.32 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
56.65 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
0.30 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.00 |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
3.00 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
會議費(fèi) |
6.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.88 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
辦公經(jīng)費(fèi) |
2.16 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
12.15 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.66 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
33.26 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
離退休費(fèi) |
12.12 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
離退休費(fèi) |
2.81 |
|
30309 |
獎勵金 |
社會福利和救助 |
0.34 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
其他對個人和家庭補(bǔ)助 |
17.99 |
|
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況,。 |
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中共宣城市委宣傳部2019年政府性基金預(yù)算支出表 部門公開表4 |
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|
|
|
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|
單位名稱:宣傳部 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||||||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
注:中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,,故本表無數(shù)據(jù),。
部門公開表5
中共宣城市委宣傳部2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
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|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
||
注:中共宣城市委宣傳部沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,,故本表無數(shù)據(jù),。 |
|
部門公開表6
中共宣城市委宣傳部2019年收支總表 |
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|
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
437.65 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
418.22 |
|
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三,、國防支出 |
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四,、公共安全支出 |
|
|
|
五,、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障指出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四,、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
437.65 |
本年支出合計 |
437.65 |
|
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入總計 |
437.65 |
支出總計 |
437.65 |
|
部門公開表7
中共宣城市委宣傳部2019年收入預(yù)算總表 |
||||||||
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||||||||
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
437.65 |
|
437.65 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
2013301 |
行政運(yùn)行(宣傳事務(wù)) |
366.22 |
|
366.22 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
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2019年部門支出預(yù)算總表 部門公開表8 |
||||
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣傳事務(wù) |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政運(yùn)行(宣傳事務(wù)) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年財政撥款收支預(yù)算437.65萬元,。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款437.65萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入437.65萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出418.22萬元,,占95.58%,;社會保障和就業(yè)支出19.43萬元,占4.42%,。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算撥款437.65萬元,,比2018年預(yù)算撥款增加39.92萬元,,增長10.04%,主要原因是人員增加,。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出418.22萬元,,占95.58%;社會保障和就業(yè)支出19.43萬元,,占4.42%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
三,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預(yù)算基本支出314.65萬元,,其中:
工資福利支出224.74萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出,。商品和服務(wù)支出56.65萬元,,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助33.26萬元,,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi),、獎勵金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五,、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,,中共宣城市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委宣傳部2019年收支總預(yù)算437.65萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,,支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出。
七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年收入預(yù)算437.65萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入437.65萬元,占100%,,比2018年預(yù)算增加39.92萬元,,增長10.04%,增長原因主要是人員增加,。
八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年支出預(yù)算437.65萬元,比2018年預(yù)算增加39.92萬元,,增長10.04%,,增長原因主要是人員增加。其中,,基本支出314.65萬元,,占71.90%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,;項目支出123萬元,占28.10%,,主要用于市委中心組學(xué)習(xí),、意識形態(tài)工作、文化產(chǎn)業(yè)工作,、網(wǎng)絡(luò)宣傳和管理,、社科聯(lián)工作、媒體融合發(fā)展,、宣傳教育工作,、對外宣傳工作和敬亭山詩詞學(xué)會工作經(jīng)費(fèi)。
九,、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標(biāo)情況,。
本單位無批復(fù)的績效目標(biāo)項目。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
中共宣城市委宣傳部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算56.65萬元,,比2018年增加9.23萬元,增長19.46%,,增長主要原因是人員增長和辦公費(fèi)用增多,。
(三)政府采購情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年各單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元,,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛,。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,,購置費(fèi)0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),,購置費(fèi)0萬元,;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費(fèi)0萬元,。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二,、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,,納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三,、其他收入:指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。