索引號 | 0000001070200/201809-00005 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市委政法委 | 發(fā)文日期 | 2018-09-18 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 部門決算情況 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | / 公告 |
信息名稱 | 宣城市委政法委2017年部門決算情況 | 內(nèi)容概述 |
宣城市委政法委2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分宣城市委政法委概況
一,、部門職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市委政法委2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市委政法委2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市委政法委2017年部門決算情況
第一部分 宣城市委政法委概況
一,、部門職責
根據(jù)《中共宣城市委,、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案實施意見>的通知》(宣發(fā)〔2014〕18號)精神,設(shè)置中共宣城市委政法委員會,。市委政法委員會是市委領(lǐng)導政法工作的職能部門,,市社會治安綜合治理委員會辦公室(簡稱市綜治辦)與市委政法委機關(guān)合署辦公,。市維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導小組辦公室(簡稱市維穩(wěn)辦)與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導小組辦公室(市政府防范和處理邪教問題辦公室)(簡稱市防范辦)合署辦公,,掛靠市委政法委機關(guān)。市委全面推進依法治市領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在市委政法委機關(guān),。
(一)主要職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
市委政法委機關(guān)(市綜治辦)設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(調(diào)研室)、政治部,、執(zhí)法監(jiān)督室,、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科,、防范辦綜合科,、市委全面推進依法治市領(lǐng)導小組辦公室。
從決算單位構(gòu)成看,,市委政法委2017度部門決算包括本級決算,,與預(yù)算一致。
納入市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市委政法委 |
第二部分 宣城市委政法委2017年部門決算表
第三部分 市委政法委2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計666.33萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計640.63萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2016年相比,,收、支總計各增加60.63,、35.03萬元,,增長10.01%、5.78%,,主要原因:一是根據(jù)中央,、省綜治委要求,參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定,,建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù),。三是根據(jù)上級文件要求,,市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,涉法涉訴信訪改革深入推進,,我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準,2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元,。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計666.33萬元,其中:財政撥款收入666.33萬元,,占100%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;其他收入0萬元,,占0%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計640.63萬元,,其中:基本支出585.3萬元,占91.4%,;項目支出55.33萬元,,占8.6%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計666.33萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),,支出總計640.63萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余),。與2016年相比,財政撥款收,、支總計各增加與2016年相比,,收、支總計各增加60.63,、35.03萬元,,增加10.01%、5.78%,,主要原因:一是根據(jù)中央,、省綜治委要求,參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定,,建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求,,市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,涉法涉訴信訪改革深入推進,,我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準,2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入666.33萬元,,占本年收入的100%,。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加60.63萬元,,增長10.01%,。主要原因:一是根據(jù)中央、省綜治委要求,,參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定,建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù),。三是根據(jù)上級文件要求,市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,,涉法涉訴信訪改革深入推進,我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準,,2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元,,占本年支出的100%。與2016年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加35.03萬元,,增長5.78%。主要原因:一是根據(jù)中央,、省綜治委要求,,參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定,,建立市級綜治工作中心,。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù),。三是根據(jù)上級文件要求,市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作,。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大,,涉法涉訴信訪改革深入推進,我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度,。經(jīng)報請市財政局批準,,2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出565.78萬元,占88.3%;教育(類)支出0萬元,,占0%,;科學技術(shù)(類)支出0萬元,占0%,;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出73.7萬元,,占11.5%,;農(nóng)林水(類)支出1.15萬元,占0.2%,;住房保障(類)支出0萬元,占0%,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為715.33萬元,支出決算為640.63萬元,,完成年初預(yù)算的89.6%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元,用于涉法涉訴信訪救助,。此項工作在春節(jié)前后開展,,需跨年度使用。其中:基本支出585.3萬元,,占91.4%,;項目支出55.3萬元,占8.6%,。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項),。年初預(yù)算為715.33萬元,支出決算為640.63萬元,,完成年初預(yù)算的89.6%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元,,用于涉法涉訴信訪救助,此項工作在春節(jié)前后開展,,需跨年度使用,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出585.3萬元,,其中人員經(jīng)費433.65萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、助學金、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭補助支出,;公用經(jīng)費151.65萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、被裝購置費,、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
市委政法委沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2017年度,宣城市委政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出151.65萬元,,比2016年減少68.83萬元,,下降32.22%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、省市三十條要求,,進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理,,精簡支出。
(二)政府采購支出情況,。
2017年度,,宣城市委政法委政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2017年12月31日,,宣城市委政法委共有車輛0輛 (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,宣城市委政法委組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,,共8個項目,,涉及資金146萬元,占項目預(yù)算總額的100%,。評價結(jié)果顯示,,市委政法委在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,,為服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強有力政法保障,。市委政法委牽頭的綜治(平安建設(shè))、法治建設(shè)在省政府年度目標管理考核中位居全省第一位,,群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第3位,,達到了預(yù)期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
六,、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入,、上級補助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,,包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一,、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,,是政府行政開支的一部分,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。