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索引號 12341700486288314C/202009-00001 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機構 市委黨校 發(fā)文日期 2020-09-24 15:22
發(fā)布文號 關鍵詞 2019年 決算 公開
信息來源 市委黨校 主題導航 財政,、金融,、審計 / 公民 / 公告
信息名稱 宣城市委黨校2019年決算公開 內容概述 附件宣城市委黨校2019年度部門決算2020年9月目錄第一部分宣城市委黨校概況一、部門職責二、機構設置第二部分宣城市委黨校2019年度部門決算表一,、收入支出決算總表二,、收入決算表三,、支出決算表四,、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分宣城市委黨校2019年度部門決算情況說明一,、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三,、支出決算情況說明四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明六,、一般公共預算財政撥款基本

宣城市委黨校2019年決算公開

附件

宣城市委黨校2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委黨校概況

一、部門職責

二,、機構設置

第二部分 宣城市委黨校2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委黨校2019度部門決算情況

第一部分 宣城市委黨校概況

一,、部門職責

    中共宣城市委黨校(宣城市行政學院、宣城市社會主義學院)直屬中共宣城市委,,屬財政全額撥款事業(yè)單位,,主要承擔全市黨員領導干部、非黨干部的培訓和輪訓工作,,承擔宣州區(qū)各級各類干部培訓,、承擔部分公務員培訓以及市區(qū)相關單位、部分社會培訓工作,,同時為市委市政府提供決策咨詢服務,。2003年,中共宣城市黨校經安徽省委批復為大專體制規(guī)格,。

二,、機構設置

從決算單位構成看,宣城市委黨校2019年度部門決算為本級決算。

納入宣城市委黨校2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市市委黨校本級

第二部分 宣城市委黨校2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

一,、一般公共預算財政撥款收入

1707.47

一、一般公共服務支出

二,、政府性基金預算財政撥款收入

二,、外交支出

三、上級補助收入

三,、國防支出

四,、事業(yè)收入

258.48

四、公共安全支出

五,、經營收入

五,、教育支出

1775.61

六、附屬單位上繳收入

六,、科學技術支出

七,、其他收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會保障和就業(yè)支出

84.39

九,、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農林水支出

十三,、交通運輸支出

十四,、資源勘探信息等支出

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一,、災害防治及應急管理支出

二十二,、其他支出

二十三、債務還本支出

二十四,、債務付息支出

本年收入合計

1965.95

本年支出合計

1860

 用事業(yè)基金彌補收支差額

結余分配

105.95

 年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

1965.95

總計

1965.95

收入決算表                       

 

公開02表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

欄次

合計

1,965.95

1,707.47

258.48

123.04

205

教育支出

1,881.56

1,623.08

258.48

123.04

20501

教育管理事務

258.48

0.00

258.48

123.04

2050199

  其他教育管理事務支出

258.48

0.00

258.48

123.04

20508

進修及培訓

1,623.08

1,623.08

2050802

  干部教育

1,623.08

1,623.08

208

社會保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

20827

財政對其他社會保險基金的補助

3.73

3.73

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

1.39

1.39

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.56

0.56

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.78

1.78

支出決算表

公開03表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

1,860.00

1,433.96

426.04

205

教育支出

1,775.61

1,349.57

426.04

20501

教育管理事務

152.53

29.49

123.04

2050199

  其他教育管理事務支出

152.53

29.49

123.04

20508

進修及培訓

1,623.08

1,320.08

303.00

2050802

  干部教育

1,623.08

1,320.08

303.00

208

社會保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

20827

財政對其他社會保險基金的補助

3.73

3.73

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

1.39

1.39

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.56

0.56

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.78

1.78

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

1707.47

一、一般公共服務支出

二,、政府性基金預算財政撥款

二,、外交支出

三、國防支出

四,、公共安全支出

五,、教育支出

1623.08

1623.08

六、科學技術支出

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

九,、衛(wèi)生健康支出

十,、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二,、農林水支出

十三,、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一,、災害防治及應急管理支出

二十二,、其他支出

二十三、債務還本支出

二十四,、債務付息支出

本年收入合計

1707.47

本年支出合計

1707.47

1707.47

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

總計

1707.47

總計

1707.47

1707.47

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

1,707.47

1,404.47

303.00

1,707.47

1,404.47

303.00

205

教育支出

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

20508

進修及培訓

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

2050802

  干部教育

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

208

社會保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

80.67

80.67

20827

財政對其他社會保險基金的補助

3.73

3.73

3.73

3.73

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

1.39

1.39

1.39

1.39

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.56

0.56

0.56

0.56

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.78

1.78

1.78

1.78

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 1161.08

302

商品和服務支出

 155.16

307

債務利息及費用支出

30101

  基本工資

 333.24

30201

  辦公費

 10

30701

  國內債務付息

30102

  津貼補貼

 106.13

30202

  印刷費

 1.97

30702

  國外債務付息

30103

  獎金

 386.52

30203

  咨詢費

30703

  國內債務發(fā)行費用

30106

  伙食補助費

30204

  手續(xù)費

30704

  國外債務發(fā)行費用

30107

  績效工資

 100.13

30205

  水費

2.65 

310

資本性支出

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

 56.23

30206

  電費

 3

31001

  房屋建筑物購建

30109

  職業(yè)年金繳費

 28.12

30207

  郵電費

 2

31002

  辦公設備購置

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

31 

30208

  取暖費

31003

  專用設備購置

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

30209

  物業(yè)管理費

 37.09

31005

  基礎設施建設

30112

  其他社會保障繳費

 9.15

30211

  差旅費

 5

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

110.55 

30212

因公出國(境)費用

 1.6

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修(護)費

 15

31008

  物資儲備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費

31009

  土地補償

303

對個人和家庭的補助

 80.67

30215

  會議費

 6.57

31010

  安置補助

30301

  離休費

 16.36

30216

  培訓費

23.85 

31011

  地上附著物和青苗補償

30302

  退休費

30217

  公務招待費

 4.33

31012

  拆遷補償

30303

  退職(役)費

30218

  專用材料費

31013

  公務用車購置

30304

  撫恤金

 25.74

30224

  被裝購置費

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補助

 23.68

30225

  專用燃料費

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟費

30226

  勞務費

31022

  無形資產購置

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務費

31099

  其他資本性支出

 7.56

30308

  助學金

30228

  工會經費

 8

312

對企業(yè)補助

30309

  獎勵金

30229

  福利費

 2.04

31201

  資本金注入

30310

  個人農業(yè)生產補貼

30231

公務用車運行維護費

 7.83

31203

  政府投資基金股權投資

30399

對其他個人和家庭的補助支出

14.89 

30239

  其他交通費用

 1.73

31204

  費用補貼

30240

  稅金及附加費用

0.09 

31205

  利息補貼

30299

其他商品和服務支出

 22.41

31299

  其他對企業(yè)補助

399

其他支出

39906

  贈與

39907

  國家賠償費用支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

39999

  其他支出

+ 

人員經費合計

 1241.75

公用經費合計

 162.73

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:宣城市委黨校

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

注:宣城市委黨校沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數據,。

第三部分 宣城市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1965.95萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),、支出總計1965.95萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,,收、支總計各減少2334.71萬元,,下降54.29%,,主要原因:是人員變動及2018年收入含政府性基金2370萬元,用于新黨校建設項目,,2019年沒有此基金收入,。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1965.95萬元,,其中:財政撥款收入1707.47萬元,,占86.85%,;事業(yè)收入258.48萬元,占13.15%,,經營收入0萬元,占0%,。  

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1860萬元,,其中:基本支出1433.96萬元,占77.09%,;項目支出426.04萬元,占22.91%;經營支出0萬元,,占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1707.47萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1707.47萬元(含年末財政撥款結轉和結余),。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各減少2414.79萬元,,下降58.58%,,主要原因:是人員變動及2018年收入含政府性基金2370萬元,用于新黨校建設項目,,2019年沒有此基金收入。

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1707.47萬元,,占本年收入的86.85%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少2414.79萬元,,下降58.58%,。主要原因:是人員變動及2018年收入含政府性基金2370萬元,,用于新黨校建設項目,2019年沒有此基金收入,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1707.47萬元,,占本年支出的91.8%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2560.38萬元,下降60%,。主要原因:是人員變動及2018年收入含政府性基金2370萬元,用于新黨校建設項目,,2019年沒有此基金收入,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1707.47萬元,,主要用于以下方面:教育(類)支出1623.08萬元,占95.06%,;社會保障和就業(yè)(類)支出84.39萬元,,占4.94%,。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1225.47萬元,,支出決算為1707.47萬元,,完成年初預算的139.33%,。決算數大于預算數的主要原因:一是人員增加;二是工資獎金增加,。其中:基本支出1404.47.96萬元,,占82.25%;項目支出303萬元,,占17.75%,。具體情況如下:

1.教育(類)教育進修及培訓(款)干部教育(項),,年初預算為1331.38萬元,,支出決算為1623.08萬元,完成年初預算的121.91%,,決算數大于預算數的主要原因是一是人員增加;二是工資獎金增加。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),,年初預算為54.09萬元,支出決算為84.39萬元,,完成年初預算的156%,決算數大于預算數的主要原因是增加撫恤金,。

3. 社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,,支出決算為1.39萬元,完成年初預算的100%,,決算數大于預算數的主要原因是根據需要進行的追加。

4. 社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對工傷保險基金的補助(項),。年初預算為0萬元,,支出決算為0.56萬元,完成年初預算的100%,,決算數大于預算數的主要原因是根據需要進行的追加,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項)。年初預算為0萬元,,支出決算為1.78萬元,,完成年初預算的100%,,決算數大于預算數的主要原因是根據需要進行的追加。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1404.47萬元,,其中:人員經費1241.75萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、退職(役)費,、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學金、獎勵金,、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出,;公用經費162.73萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費,、維修(護)費、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品服務支出,、 辦公設備購置,。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委黨校沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出

八,、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,,宣城市委黨校機關運行經費支出162.73萬元,比2018年減少139.07萬元,,下降46%,主要原因是維護維修費用降低,。

(二)政府采購支出情況,。

2019年度,宣城市委黨校政府采購支出總額44.56萬元,,其中:政府采購貨物支出7.56萬元,、政府采購服務支出37萬元。

(三)國有資產占有使用情況,。

截至2019年12月31日,,宣城市委黨校共有車輛為零,;單價50萬元以上的通用設備為零,單價100萬元以上專用設備為零,。
   (四)關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,,本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共3個項目,,涉及資金303萬元,,占項目預算總額的100%達到了預期績效目標

本部門共組織對“干部經費”等3個項目開展了部門績效評價,,涉及資金303萬元,。該項目開展績效評價的組織方式是部門自主實施,。從評價情況看,,保障黨校的相關工作的正常開展,達到了預期績效目標,。

組織開展2019年度部門整體支出績效自評,。評價結果顯示,黨校2019年度相關工作均正常開展,,達到了預期績效目標

2.部門決算中項目績效自評結果

本單位無市財政批復的績效目標項目,。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五,、經營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六,、其他收入:指除財政撥款收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經營收入以外的各項收入,。

七、年初結轉和結余:指以前年度安排,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八,、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。

九、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,,或項目已經完成等產生的結余資金,。

十,、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
    十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

十三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

    十四,、機關運行經費指為保障行政單位(含參公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。