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索引號 11341700777397748Y/202009-00001 組配分類 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu) 市紀(jì)委 發(fā)文日期 2020-09-25 11:43
發(fā)布文號 關(guān)鍵詞 2019年度決算
信息來源 市紀(jì)委 主題導(dǎo)航 勞動、人事,、監(jiān)察
信息名稱 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算 內(nèi)容概述

宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算

宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)

2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

一,、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況

一,、部門職責(zé)

市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé):

中共宣城市紀(jì)律檢查委員會與宣城市監(jiān)察委員會合署辦公,,實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱,履行紀(jì)檢,、監(jiān)察兩項職責(zé),。

市紀(jì)委的職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì),、問責(zé),,經(jīng)常對全市黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,;對黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé),、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,,開展談話提醒,、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分,;進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議,;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利,。

市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé):對公職人員開展廉政教育,,對其依法履職,、秉公用權(quán),、廉潔從政以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán),、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力,、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),;對涉嫌職務(wù)犯罪的,,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議等,。

市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)主要職責(zé):

市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的正科級財政全額撥款供給事業(yè)單位,。

主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育,,是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地,同時承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)律審查談話場所,。

市委巡察工作辦公室主要職責(zé):

(一)向省委巡視工作辦公室,、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況,,傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室、市委,、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,;

(二)統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作,;

(三)對市委,、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進(jìn)行督辦,;

(四)管理市委巡察組,,對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn),、考核、監(jiān)督,;

(五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究,、制度建設(shè)等工作;

(六)指導(dǎo)縣(市、區(qū))委巡察辦開展工作,;

(七)向省委巡視辦公室報送工作規(guī)劃,、工作總結(jié)和工作信息等;  

(八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和整改等工作,,負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項的督查督辦,;

(九)辦理市委,、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)部門決算包括:市本級機(jī)關(guān)決算和二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位決算,,與預(yù)算比較,沒有變化,。納入宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,,包括:市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、電化教育中心(市黨風(fēng)廉政教育中心),、市委巡察辦,。

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)

行政單位

2

市委巡察辦

行政單位

3

市黨風(fēng)廉政教育中心

(電化教育中心)

公益一類事業(yè)單位

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

財決01表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

3,276.78

一,、一般公共服務(wù)支出

3,269.16

二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三,、上級補助收入

0.00

三,、國防支出

0.00

四、事業(yè)收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五,、經(jīng)營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六,、附屬單位上繳收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、其他收入

0.00

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八,、社會保障和就業(yè)支出

7.61

 

 

九,、衛(wèi)生健康支出

0.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

 

 

十二,、農(nóng)林水支出

0.00

 

 

十三,、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

 

 

十六,、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九,、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

 

 

二十二,、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

0.00

 

 

二十四,、債務(wù)付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合計

3,276.78

本年支出合計

3,276.78

用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結(jié)余分配

0.00

       年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計

3,276.78

總計

3,276.78

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決02表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費

欄次

合計

3,276.78

3,276.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

3,269.16

3,269.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

3,269.16

3,269.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

3,269.16

3,269.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決03表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

3,276.78

2,593.28

683.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

財決04表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

金額

項目

小計

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款

3,276.78

一,、一般公共服務(wù)支出

3,269.16

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

 

 

三,、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五,、教育支出

0.00

 

 

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八,、社會保障和就業(yè)支出

7.61

 

 

九,、衛(wèi)生健康支出

0.00

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

 

 

十二,、農(nóng)林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

 

 

十六,、金融支出

0.00

 

 

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九,、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

 

 

二十二,、其他支出

0.00

 

 

二十三,、債務(wù)還本支出

0.00

 

 

二十四,、債務(wù)付息支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合計

3,276.78

本年支出合計

3,276.78

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

一般公共預(yù)算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

 

 

 

總計

3276.78

總計

3276.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決05表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

合計

0.00

0.00

0.00

3,276.78

2,593.28

683.50

3,276.78

2,593.28

683.50

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

3,269.16

2,585.66

683.50

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

0.00

0.00

0.00

3,269.16

2,585.66

683.50

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

3,269.16

2,585.66

683.50

3,269.16

2,585.66

683.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

7.61

7.61

0.00

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

5.68

5.68

0.00

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

5.68

5.68

0.00

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

0.00

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  財政對失業(yè)保險基金的補助

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

0.00

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

財決06表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

1,384.02

302

商品和服務(wù)支出

962.33

307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

324.39

30201

  辦公費

436.64

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補貼

243.97

30202

  印刷費

26.88

30702

  國外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎金

378.48

30203

  咨詢費

0.40

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30106

  伙食補助費

34.56

30204

  手續(xù)費

0.00

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30107

  績效工資

15.51

30205

  水費

0.06

310

資本性支出

241.25

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

145.76

30206

  電費

5.84

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

29.67

30207

  郵電費

16.25

31002

  辦公設(shè)備購置

67.19

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

47.84

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

14.38

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

1.61

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

  其他社會保障繳費

1.93

30211

  差旅費

158.01

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

148.26

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

159.67

30114

  醫(yī)療費

13.01

30213

  維修(護(hù))費

34.55

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.64

30214

  租賃費

12.25

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

5.68

30215

  會議費

7.99

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓(xùn)費

6.35

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

4.38

30217

  公務(wù)接待費

14.37

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30304

  撫恤金

1.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

0.30

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟(jì)費

0.00

30226

  勞務(wù)費

46.34

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費

11.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會經(jīng)費

48.29

312

對企業(yè)補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

7.34

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

49.48

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

74.14

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

4.53

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.00

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費合計

1,389.70

公用經(jīng)費合計

1,203.58

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3276.78萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計3276.78萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,,收、支總計各減少814.99萬元,,下降20.44%,,主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費和執(zhí)法辦案經(jīng)費550萬元,;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點已建設(shè)完成,,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費437.5萬元。

二,、收入決算情況說明

2019年度收入合計3276.78萬元,,其中:財政撥款收入3276.78萬元,占100%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;其他收入0萬元,占0%,。

三,、支出決算情況說明

2019年度支出合計3276.78萬元,,其中:基本支出2593.28萬元,占79.14%,;項目支出683.5萬元,,占20.86%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3276.78萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計3276.78萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各減少814.99萬元,,下降20.44%,主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費和執(zhí)法辦案經(jīng)費550萬元,;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點已建設(shè)完成,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費437.5萬元,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3276.78萬元,,占本年收入的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少814.99萬元,,下降20.44%,。主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費和執(zhí)法辦案經(jīng)費550萬元,;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點已建設(shè)完成,,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費437.5萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3276.78萬元,,占本年支出的100%。與2018年相比,,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少814.99萬元,下降20.44%,。主要原因:一是2019年已按要求完成紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,,與2018年度相比減少市監(jiān)察委開辦經(jīng)費和執(zhí)法辦案經(jīng)費550萬元;二是市黨風(fēng)廉政教育中心涇縣分中心基地建設(shè)留置點已建設(shè)完成,,相較2018年度減少建設(shè)經(jīng)費437.5萬元,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3276.78萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3269.16萬元,,占99.77%;社會保障和就業(yè)(類)支出7.61萬元,占0.23%,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2890.85萬元,支出決算為3276.78元,,完成年初預(yù)算113.35%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是用于保障單位日常辦公運轉(zhuǎn),用于購買辦公設(shè)備,、用品和服務(wù),;二是宣城市監(jiān)察委員會成立后對指定管轄案件辦理力度加大,,同時,,承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,案件辦理時間較長,,費用較大;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察,、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實加大全市巡察力度。其中:基本支出2593.28萬元,,占79.14%,;項目支出683.5萬元,占20.86%,。具體情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項),。年初預(yù)算為2885.17萬元,支出決算為3269.16萬元,,完成年初預(yù)算的113.31%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是用于保障單位日常辦公運轉(zhuǎn),用于購買辦公設(shè)備,、用品和服務(wù),;二是宣城市監(jiān)察委員會成立后對指定管轄案件辦理力度加大,,同時,,承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,,案件辦理時間較長,費用較大,;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察、專項巡察,,實現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實加大全市巡察力度等,。

    2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.68萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加機(jī)關(guān)退休人員退休費支出。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對失業(yè)保險基金的補助(項),,年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員失業(yè)保險繳費支出。

    4.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對生育保險基金的補助(項),,年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1.79萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員生育保險繳費支出。

    六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出2593.28萬元,,其中人員經(jīng)費1389.7萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、住房公積金,、伙食補助費、績效工資,、其他工資福利支出,、退休費、獎勵金、提租補貼,;公用經(jīng)費1203.58萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護(hù))費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置等,。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,。

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

    2019年度,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1203.58萬元,比2018年增加586.92萬元,,增長95.18%,主要原因一是用于保障單位日常辦公運轉(zhuǎn),,用于購買辦公設(shè)備,、用品和服務(wù);二是宣城市監(jiān)察委員會成立后,,對指定管轄案件辦理力度加大,,同時,承擔(dān)省紀(jì)委監(jiān)委指定辦理重大案件較多,,案件辦理時間較長,,費用較大;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察,、專項巡察,實現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實加大全市巡察力度等,。

    (二)政府采購支出情況。

    2019年度,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)采購支出總額241.25萬元,,其中:政府采購貨物支出241.25萬元,政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

    截至2019年12月31日,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)共有車輛9輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,,其他車輛1輛,;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套),。

    (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共12個項目,,涉及資金1983.5萬元,,占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示,,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)

    2019年度宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

    第四部分 名詞解釋

    一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

六,、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。

九,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
    十二,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三,、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出。

十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。