一,、部門主要職能
- 負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會(huì)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作;機(jī)關(guān)文電,、檔案,、保密,、文印和辦公自動(dòng)化工作,。
- 根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排,聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作,,督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。
- 組織辦理市人大代表提出的建議,、批評(píng),、意見,辦理人民來(lái)信,,接待人民群眾來(lái)訪,。
- 審核市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組文稿,。
- 負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理,、政治思想教育和組織建設(shè),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作,。
- 負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi),、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
- 負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作,。
- 負(fù)責(zé)常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,,宣城市人大辦2016年度部門決算只包括
辦公室本級(jí)決算,,無(wú)所屬事業(yè)單位決算。
四,、市人大辦2016年度部門決算說(shuō)明
?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1162.73萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1162.73萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2015年相比,,收,、支總計(jì)各增加164.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.44%,,主要原因:一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是年中增開開一次人代會(huì),,會(huì)議費(fèi)增加,。
(二)2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1162.73萬(wàn)元,,其中財(cái)政撥款收入1012.73萬(wàn)元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150萬(wàn)元。
?。ㄈ?016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1111.9萬(wàn)元,,其中基本支出747.03萬(wàn)元,占67.18%;項(xiàng)目支出364.87萬(wàn)元,,占32.82%,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.83萬(wàn)元。
?。ㄋ模?016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1162.73萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計(jì)1162.73萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加 164.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.44%,,主要原因:一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加,;二是年中增開一次人代會(huì),會(huì)議費(fèi)增加,。
?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.73萬(wàn)元,占本年收入的100%,。與2015年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加164.13萬(wàn)元,增長(zhǎng) 16.44%,。主要原因一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的統(tǒng)發(fā)工資增加,;二是年中增開一次人代會(huì),會(huì)議費(fèi)撥款增加,。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
與上年決算數(shù)相比:2016年度財(cái)政撥款支出1162.73 萬(wàn)元,,占本年支出的100%。與2015年相比,,財(cái)政撥款支出增加 164.13萬(wàn)元,,增長(zhǎng)16.44%,。主要原因:一是人員增加及正常晉級(jí)調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是年中增開一次人代會(huì),,會(huì)議費(fèi)增加,。
與年初預(yù)算數(shù)相比:2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為626.41萬(wàn)元,支出決算為1111.9萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的177.50%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員工資及退休費(fèi)調(diào)整;二是聘用人員的工資福利支出,;三是人代會(huì)經(jīng)費(fèi)作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)?,不在年初預(yù)算內(nèi)。其中基本支出747.03萬(wàn)元,,占67.18%,;項(xiàng)目支出364.87萬(wàn)元,占32.82%,。
?。?016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出747.02萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)522.50萬(wàn)元,,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出,、 退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 224.52萬(wàn)元,,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
?。ㄆ撸?016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
市人大辦2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八),、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度宣城市人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)224.52萬(wàn)元,,主要用于保障單位運(yùn)行,,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
2.政府采購(gòu)情況,。
2016年度宣城市人大辦政府采購(gòu)支出總額10.95萬(wàn)元,,全部為政府采購(gòu)貨物支出。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截止到2016年12月31日,,宣城市人大辦車輛全部無(wú)償調(diào)撥至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
五,、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。