索引號: | 0000001070200/201809-00018 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市婦聯(lián) | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育,、婦女兒童工作 / 其他 / 公告 |
名稱: | 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算情況公開 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
索引號: | 0000001070200/201809-00018 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市婦聯(lián) |
主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 / 其他 / 公告 |
名稱: | 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算情況公開 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
市婦聯(lián)2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分市婦聯(lián)概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分市婦聯(lián)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市婦聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織,,是市委,、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職能是:
(一)堅(jiān)持正確的政治方向,,團(tuán)結(jié),、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上,、行動上保持高度一致,。
(二)緊密圍繞市委,、市政府的工作中心,團(tuán)結(jié),、動員,、組織婦女群眾投身“四個(gè)全面”建設(shè),開發(fā)婦女人力資源,,提升婦女綜合素質(zhì),,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,,教育,、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀,、價(jià)值觀,,弘揚(yáng)“自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)”精神,積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,,全面提高婦女實(shí)踐能力,。
(四)代表婦女積極參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督,;關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,及時(shí)向市委、市政府反映社情民意,,提出對策建議,。
(五)參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂,,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作,。
(六)堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù),,為基層服務(wù),,加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實(shí)事,、做好事。
(七)指導(dǎo)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作;聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo),。
(八)加強(qiáng)聯(lián)誼,,鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié),。
(九)負(fù)責(zé)市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
(十)承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算為本級決算,。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
市婦聯(lián)本級 |
市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室,、組織宣傳部,、權(quán)益發(fā)展部,、婦兒工委辦公室。會機(jī)關(guān)行政編制10人,,實(shí)有在編人員8人,,占編聘用人員1名;機(jī)關(guān)退休人員4人,。從決算單位構(gòu)成看,,宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算是本級決算。
第二部分 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:市婦聯(lián) |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一,、財(cái)政撥款收入 |
422.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
333.22 |
|
二,、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.00 |
|
六,、其他收入 |
144.78 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
131.96 |
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.70 |
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一,、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
567.17 |
本年支出合計(jì) |
565.76 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
567.17 |
總計(jì) |
567.17 |
二,、收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
部門:市婦聯(lián) |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
合計(jì) |
567.17 |
422.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.78 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
333.22 |
297.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.78 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
333.22 |
297.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.78 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
314.01 |
278.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.78 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
133.37 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出★ |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三,、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
部門:市婦聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
565.76 |
171.81 |
393.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
333.22 |
146.74 |
186.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
333.22 |
146.74 |
186.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
314.01 |
127.53 |
186.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
131.96 |
24.37 |
107.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出★ |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
37.59 |
0.00 |
37.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
37.59 |
0.00 |
37.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
扶貧 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門:市婦聯(lián) |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
422.40 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
297.44 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三,、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四,、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
24.37 |
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.88 |
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
0.70 |
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一,、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
422.40 |
本年支出合計(jì) |
422.40 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計(jì) |
422.40 |
合計(jì) |
422.40 |
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||||
部門:市婦聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
422.40 |
171.81 |
250.59 |
422.40 |
171.81 |
250.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
297.44 |
146.74 |
150.71 |
297.44 |
146.74 |
150.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
|
|
|
297.44 |
146.74 |
150.71 |
297.44 |
146.74 |
150.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
278.23 |
127.53 |
150.71 |
278.23 |
127.53 |
150.71 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
|
|
|
19.21 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
24.37 |
24.37 |
0.00 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
24.37 |
24.37 |
0.00 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
24.37 |
24.37 |
0.00 |
24.37 |
24.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
99.88 |
0.00 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
99.88 |
0.00 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
212999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
99.88 |
0.00 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
99.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21305 |
扶貧 |
|
|
|
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
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公開06表 |
|||||||||
部門:市婦聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||
301 |
工資福利支出 |
113.35 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
17.51 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||
30101 |
基本工資 |
27.75 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.96 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
24.34 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.67 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||||
30103 |
獎金 |
45.92 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||||
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.57 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.72 |
30205 |
水費(fèi) |
0.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||||
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.67 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.29 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.05 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.34 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
5.42 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
40.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
20.13 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
3.65 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.78 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.70 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.49 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
||||||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||
30311 |
住房公積金 |
11.61 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
||||||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
2.69 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||||
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
154.30 |
17.51 |
|||||||||||||
|
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:市婦聯(lián) |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”,。
第三部分 宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)567.17萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)567.17萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2016年相比,,收、支總計(jì)各增加58.66萬元,,增長11.5%,,主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資和獎金。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)567.17萬元,,其中:財(cái)政撥款收入422.4萬元,占74.5%,;其他收入144.78萬元,,占25.5%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)565.76萬元,,其中:基本支出171.81萬元,占30.4%,;項(xiàng)目支出393.96萬元,,占69.6%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)422.4萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),,支出總計(jì)422.4萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加8.42萬元,增長2%,,主要原因:人員增資和獎金,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入422.4萬元,,占本年收入的74.5%。與2016年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加8.42萬元,,增長2%。主要原因:人員增資和獎金,。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.4萬元,占本年支出的74.5%,。與2016年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8.42萬元,增長2%,。主要原因:人員增資和獎金,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.4萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出297.44萬元,,占70.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出24.37萬元,,占5.8%;農(nóng)林水(類)支出0.7萬元,,占0.2%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出99.88萬元,占23.6%,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.55萬元,支出決算為422.4萬元,,完成年初預(yù)算的173%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;二是人員增資,。其中:基本支出171.81萬元,,占40.7%;項(xiàng)目支出250.59萬元,,占59.3%,。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)群團(tuán)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為243.41萬元,,支出決算為278.23萬元,,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于人員增資和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目等的基本支出,。
5.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.7萬元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出171.81萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)154.3萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎勵金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)17.51萬元,,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
市婦聯(lián)沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2017年度,,宣城市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.51萬元,比2016年減少6.42萬元,,下降26.8%,,主要原因是機(jī)關(guān)辦公厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況,。
2017年度,,宣城市婦聯(lián)政府采購支出總額3.3萬元,全部為政府采購貨物支出3.3萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
因2015年我單位已實(shí)行車改,,故截至到2016年單位沒有車輛。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年,,婦聯(lián)按照指向明確,、合理可行的原則,對婦女創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,,涉及財(cái)政資金141.5萬元,,通過績效評價(jià),進(jìn)一步規(guī)范了資金管理,,確保資金??顚S茫_(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,,包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。
七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一,、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),,是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分,。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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