索引號(hào): | 0000001070200/201709-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 敬亭山管委會(huì) | 主題分類: | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2016年部門決算情況 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
索引號(hào): | 0000001070200/201709-00001 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 敬亭山管委會(huì) |
主題分類: | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2016年部門決算情況 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2017-08-15 |
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開發(fā),、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策,。
(二)制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū),、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃,、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃;
(三)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、招商引資工作,,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,;
(四)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、風(fēng)景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開發(fā)建設(shè)等工作,;
(五)建設(shè),、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施,;
(六)負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng),;
(七)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營;
(八)負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容,、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作,
負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作,;
(九)負(fù)責(zé)國家森林公園森林防火,;
(十)負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營工作;
(十一)承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作,。
二、部門決算單位構(gòu)成
宣城市敬亭山管委會(huì)2016年度部門決算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室:黨政辦公室,、規(guī)劃建設(shè)科,、社會(huì)事務(wù)科(宗教事務(wù)管理辦公室)、園林管理科(森林防火辦公室),、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地管理處。
三,、宣城市敬亭山管委會(huì)2016年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
|
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一,、財(cái)政撥款收入 |
1010.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
52.75 |
|
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 |
|
四,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五,、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五,、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
48.67 |
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
652.85 |
|
|
|
十六,、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
1010.19 |
本年支出合計(jì) |
838.74 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
171.45 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
171.45 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
1010.19 |
總計(jì) |
1010.19 |
收入決算表
公開02表
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
1010.19 |
1010.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
104.78 |
104.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
招商引資 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110307 |
排污費(fèi)安排的支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
48.67 |
48.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林業(yè) |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160504 |
旅游宣傳 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
838.74 |
730.76 |
107.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
52.75 |
44.78 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2011308 |
招商引資 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21103 |
污染防治 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2110307 |
排污費(fèi)安排的支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21302 |
林業(yè) |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
扶貧 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2160504 |
旅游宣傳 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1,010.19 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
52.75 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三,、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五,、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
50.58 |
|
|
|
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.22 |
|
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
3.67 |
|
|
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
48.67 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
652.85 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一,、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
1,010.19 |
本年支出合計(jì) |
838.74 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
171.45 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
合計(jì) |
|
合計(jì) |
|
|
|
1,010.19 |
|
1,010.19 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1010.19 |
730.76 |
279.43 |
838.74 |
730.76 |
107.98 |
171.45 |
0.00 |
0.00 |
174.45 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.78 |
44.78 |
60.00 |
52.75 |
44.78 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
7.97 |
0.00 |
7.97 |
52.03 |
0.00 |
0.00 |
52.03 |
||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
119.42 |
0.00 |
0.00 |
119.42 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
30.22 |
30.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2110307 |
排污費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
48.67 |
2.90 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21302 |
林業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21605 |
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
652.85 |
652.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2160504 |
旅游宣傳 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2160599 |
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
552.85 |
552.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開06表 |
|||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||
301 |
工資福利支出 |
209.62 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
411.34 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工資 |
49.57 |
30201 |
辦公費(fèi) |
31.52 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.22 |
30202 |
印刷費(fèi) |
12.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
61.83 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
21.00 |
30205 |
水費(fèi) |
10.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||
30107 |
績效工資 |
13.00 |
30206 |
電費(fèi) |
20.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
15.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
200.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
74.22 |
30211 |
差旅費(fèi) |
8.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
30302 |
退休費(fèi) |
29.70 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
13.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
5.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.14 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.54 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
35.57 |
||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
5.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
35.57 |
||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
9.21 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
15.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
||||
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
30.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公積金 |
28.81 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
24.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
3.60 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.90 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
283.85 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
446.91 |
|||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位:宣城市敬亭山管委會(huì) |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
四,、宣城市敬亭山管委會(huì)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)1010.19萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),,支出總計(jì)838.74萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.45萬元,。與2015年相比,收入增加496.89萬元,、支出增加325.44萬元,,主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出;二是文化體育與傳媒支出,;三是工資調(diào)整,,人員增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1010.19萬元,,其中:財(cái)政撥款收入1010.19萬元,,占100%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;其他收入0萬元,,占0%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)838.74萬元,,其中:基本支出730.76萬元,,占87.12%;項(xiàng)目支出107.98萬元,,占12.88%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1010.19萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計(jì)838.74萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171.45 萬元,與2015年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加496.89萬元、325.44萬元,主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出,;二是文化體育與傳媒支出,;三是工資調(diào)整,人員增加,。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款支出838.74萬元,,占本年支出的100%。與2015年相比,,財(cái)政撥款支出增加325.44萬元,,增長63.4%。主要原因:一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出,;二是文化體育與傳媒支出,;三是工資調(diào)整,人員增加,。
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為375.96萬元,,支出決算為838.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整,,人員增加;二是景區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用,、發(fā)展與改革事務(wù)支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算,。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2016年度決算104.78萬元,比2015年增加32.57萬元,,增長45.10%,,主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務(wù)支出,二是人員增加,。其中:“發(fā)展與改革事務(wù)支出”決算7.97萬元,,用于我委2016年度節(jié)能和生態(tài)專項(xiàng)支出,。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算30.22萬元,,與2015年決算30.3萬元,基本持平,。其中:“事業(yè)單位離退休”決算30.22萬元,,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算3.67萬元,,比2015年減少11.33萬元,。
5.“農(nóng)林水支出”2016年度決算48.67萬元,比2015年減少5.56萬元,主要用于是林業(yè)防災(zāi)減災(zāi),。
6.“商品服務(wù)業(yè)等支出” 2016年度決算652.85萬元,,比2015年增加311.33萬元,增長91.16%,,主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費(fèi)用的支出,。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出730.76萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)283.85萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、住房公積金、提租補(bǔ)貼,;公用經(jīng)費(fèi)446.91萬元,,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
(七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
我委2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年度宣城市敬亭山管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)411.34萬元,,主要用于保障單位運(yùn)行,,用于購買貨物和服務(wù),。
(二)政府采購情況
2015年度宣城市敬亭山管委會(huì)政府采購支出總額6.99萬元,其中:政府采購貨物支出6.99萬元,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,,宣城市敬亭山管委會(huì)共有車輛5輛,其中一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
五,、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。
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