索引號: | 0000001070100/201802-00058 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山管委會 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市敬亭山管委會2018年部門預算公開 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001070100/201802-00058 |
組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 敬亭山管委會 |
主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市敬亭山管委會2018年部門預算公開 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
1.宣城市敬亭山管委會2018年收支預算總表
2.宣城市敬亭山管委會2018年收入預算總表
3.宣城市敬亭山管委會2018年支出預算總表
4.宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預算總表
5.宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算支出預算表
6.宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算基本支出預算表
7.宣城市敬亭山管委會2018年政府性基金預算支出預算表
8.宣城市敬亭山管委會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會總體概況
一,、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)景區(qū)管理,、旅游開發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策,。
(二)制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展,、參與編制并組織實施度假區(qū),、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,;
(三)負責區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展,、招商引資工作,負責區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項目的協(xié)調(diào)和管理,、有關(guān)活動的監(jiān)督管理工作,;
(四)負責區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源,、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護,、管理及開發(fā)建設(shè)等工作;
(五)建設(shè),、管理和保護度假區(qū),、風景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施;
(六)負責度假區(qū)財政資金管理和有關(guān)審計事項,;
(七)負責區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營,;
(八)負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生,、旅游安全管理等工作,,
負責協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調(diào)等工作;
(九)負責國家森林公園森林防火,;
(十)負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作,;
(十一)承擔市委、市政府交辦的其他工作,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
宣城敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會2018年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室:黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科,、社會事務科(宗教事務管理辦公室),、園林管理科(森林防火辦公室)、旅游發(fā)展科,、宛陵湖濕地公園管理處,。納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表,。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會 |
全額撥款的事業(yè)單位 |
敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責有:負責敬亭山風景名勝區(qū)的保護,、利用和統(tǒng)一管理工作;制定和實施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,;負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資,、各類投資和項目建設(shè)的協(xié)調(diào)與管理等工作,。
三,、2018年主要工作任務
在市委、市政府堅強領(lǐng)導下,,我委將進一步堅定信心,,凝聚共識,創(chuàng)新思路,,奮力創(chuàng)建國家5A級景區(qū),,努力為促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展再立新功。
(一)堅定信心,,全力以赴創(chuàng)建國家5A級景區(qū)
敬亭山風景區(qū)歷史文化底蘊深厚,,山水生態(tài)優(yōu)良,已具備一定的文化旅游功能,,以及良好的對外美譽度和影響力,,區(qū)域交通日趨便捷,創(chuàng)建“5A”具備一定的基礎(chǔ)條件,。2018年我委將從三個方面認真做好創(chuàng)建國家5A級景區(qū):一是規(guī)劃引領(lǐng),。圍繞敬亭山“六大元素”編制5A創(chuàng)建提升規(guī)劃,結(jié)合實際,,盡快落實5A創(chuàng)建提升規(guī)劃全程咨詢服務招標,;高標準、高品質(zhì)制作完成景觀質(zhì)量評定匯報片,。二是項目支撐,。按照“四督四保”要求,加快推進山水詩舍度假民宿,、雕塑石刻,、櫻花大道、紫藤廊道等項目,,謀劃林相改造三期,、敬亭山游客服務中心等,提升景觀資源價值,。對照創(chuàng)建標準,,抓緊更新完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。三是強化保障,。積極與省市旅游部門對接,,盡快成立高規(guī)格創(chuàng)建領(lǐng)導組,強化組織保障,。積極爭取創(chuàng)建資金,引進專業(yè)人才,,強化資金和人員力量保障,。
(二)創(chuàng)新思路,,搶抓機遇提升運營管理水平
多渠道宣傳營銷,深耕外地客源市場,,注重“二消”項目打造,,以“做一個精明經(jīng)濟工作者”的要求著力“提高名氣、引來人氣,、聚集財氣”,,新理念引領(lǐng)景區(qū)新發(fā)展。一是強化宣傳,,擴大影響,。在重點高速出入口、省級交匯收費站,、客源目標城市投放敬亭山形象廣告,;運用新興媒體促宣傳,加強與今日頭條等新聞媒體的合作,,充分利用微信,、微博、手機客戶端等新興媒體媒介開展各類宣傳,。二是整體營銷,,聯(lián)合促銷。重點加強與滬蘇浙地區(qū)旅行社等旅游團體的聯(lián)系合作,,提升旅游“直通車”的合作效益,。積極聯(lián)系中央電視臺《中國詩詞大會》欄目組,籌備建設(shè)敬亭山“《中國詩詞大會》永久拍攝基地”和“中國詩詞文化研學游基地”,。三是打造“二消”,,轉(zhuǎn)型升級。以敬亭山特色文化為依托,,堅持市場化運作,,開發(fā)敬亭山旅游衍生品,注重景區(qū)二次消費產(chǎn)品的策劃,、落地和經(jīng)營,,著力讓景區(qū)更有“賺頭”。
(三)只爭朝夕,,倒排工期推進項目落地,、建設(shè)
牢固樹立“項目為本,落地為王”的鮮明導向,,按照“四督四保”要求,,以“逢山開路,遇水架橋”的拼搏精神,全力推進項目的落地,、實施,。一是對確定的項目,吃盡千辛萬苦抓落實,。盡快推動中華詩文化博覽園,、游客服務中心的落地選址工作。二是對招商的項目,,要排除千難萬險抓落地,。合力推進宣城宛陵湖中國唐城綜合開發(fā)項目取得實質(zhì)性成效,跟蹤落實好已達成投資意向的招商項目進度,,助推招商項目早落地,、早建成。
第二部分
2018年部門預算表
部門公開表1
宣城市敬亭山管委會2018年部門收支預算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一,、一般公共預算撥款收入 |
476.89 |
一,、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二,、國防支出 |
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四,、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四,、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五,、科學技術(shù)支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六,、文化體育與傳媒支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
1.05 |
|
上級補助收入 |
|
八,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
九,、農(nóng)林水支出 |
|
|
其他 |
|
十、商業(yè)服務業(yè)等事務支出 |
454.98 |
|
|
|
十一,、住房保障支出 |
20.86 |
|
|
|
十二,、其他支出 |
|
|
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|
|
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|
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|
本年收入合計 |
476.89 |
本年支出合計 |
476.89 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
收入總計 |
476.89 |
支出總計 |
476.89 |
部門公開表2 宣城市敬亭山管委會2018年部門收入預算總表 |
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單位:萬元 |
||||||||
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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|||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.05 |
|
1.05 |
|
|
|
|
|
|
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|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
195.78 |
|
195.78 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|||
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
195.78 |
|
195.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
259.2 |
|
259.2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
2160599 |
生物及物種資源保護 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
2160599 |
敬亭山國家森林公園森林防火 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
預防和查處違法建設(shè)費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
宗教事務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
敬亭山風景區(qū)公建設(shè)施水電費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護 |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
園藝場退休職工金財政差額補助 |
92.2 |
|
92.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2160599 |
招商引資專項經(jīng)費 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
|
20.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
|
17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租補貼 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計 |
476.89 |
|
476.89 |
|
|
|
|
|
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部門公開表3
宣城市敬亭山管委會2018年部門支出預算總表 |
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|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.6 |
0.6 |
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
195.78 |
195.78 |
|
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
195.78 |
195.78 |
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
259.2 |
|
259.2 |
|
2160599 |
生物及物種資源保護 |
10 |
|
10 |
|
2160599 |
敬亭山國家森林公園森林防火 |
100 |
|
100 |
|
2160599 |
預防和查處違法建設(shè)費用 |
10 |
|
10 |
|
2160599 |
宗教事務 |
10 |
|
10 |
|
2160599 |
敬亭山風景區(qū)公建設(shè)施水電費 |
10 |
|
10 |
|
2160599 |
敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護 |
14 |
|
14 |
|
2160599 |
敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳 |
10 |
|
10 |
|
2160599 |
園藝場退休職工金財政差額補助 |
92.2 |
|
92.2 |
|
2160599 |
招商引資專項經(jīng)費 |
3 |
|
3 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
17.17 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
476.89 |
217.69 |
259.2 |
部門公開表4
宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一,、本年支出 |
476.89 |
476.89 |
|
|
||||
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
|
|
|
|
||||
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
|
|
||||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
二,、本年收入 |
476.89 |
(四)教育支出 |
|
|
|
|
||||
(一)一般公共預算撥款 |
476.89 |
(五)科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
||||
經(jīng)常收入預算撥款 |
476.89 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||||
國庫管理非稅收入 |
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
||||
(二)政府性基金預算撥款 |
|
八,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
||||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
九,、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十、商業(yè)服務業(yè)等事務支出 |
454.98 |
454.98 |
|
|
||||
|
|
十一,、住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入總計 |
476.89 |
支出總計 |
476.89 |
476.89 |
|
|
部門公開表5
宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算支出預算表 |
||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.05 |
1.05 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.45 |
0.45 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.6 |
0.6 |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
195.78 |
195.78 |
|
21605 |
旅游業(yè)管理與服務支出 |
195.78 |
195.78 |
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
259.2 |
|
259.2 |
2160599 |
生物及物種資源保護 |
10 |
|
10 |
2160599 |
敬亭山國家森林公園森林防火 |
100 |
|
100 |
2160599 |
預防和查處違法建設(shè)費用 |
10 |
|
10 |
2160599 |
宗教事務 |
10 |
|
10 |
2160599 |
敬亭山風景區(qū)公建設(shè)施水電費 |
10 |
|
10 |
2160599 |
敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護 |
14 |
|
14 |
2160599 |
敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳 |
10 |
|
10 |
2160599 |
園藝場退休職工金財政差額補助 |
92.2 |
|
92.2 |
2160599 |
招商引資專項經(jīng)費 |
3 |
|
3 |
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.17 |
17.17 |
|
2210202 |
提租補貼 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
476.89 |
217.69 |
259.2 |
部門公開表6
宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算基本支出預算表 |
||
|
|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
171.34 |
30101 |
基本工資 |
66.82 |
30102 |
津貼補貼 |
13.2 |
30103 |
獎金 |
5.57 |
30107 |
績效工資 |
42.89 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
25.69 |
30113 |
住房公積金 |
17.17 |
302 |
商品和服務支出 |
27.74 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2 |
30213 |
維修(護)費 |
5 |
30216 |
培訓費 |
4 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.46 |
30229 |
福利費 |
1.84 |
30231 |
公務車運行維護費 |
10 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.44 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.21 |
30302 |
退休費 |
0.45 |
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.69 |
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綜合定額 |
14.4 |
合計 |
217.69 |
部門公開表7
宣城市敬亭山管委會2018年政府性基金預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市敬亭山管委會沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
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部門公開表8
宣城市敬亭山管委會2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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注:宣城市敬亭山管委會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
第三部分
2018年宣城市敬亭山管委會部門預算情況說明
一、2018年度部門收支總體情況
按照綜合預算管理的原則,,宣城市敬亭山管委會所有收入和支出均納入部門預算管理,。宣城市敬亭山管委會2018年收支總預算為476.89萬元,收入來源全部為一般公共預算財政撥款收入,,支出包括社會保障和就業(yè)支出,、商業(yè)服務業(yè)等事務支出和住房保障支出。
二,、2018年部門收入預算情況
宣城市敬亭山管委會2018年部門收入預算為476.89萬元,,其中:一般公共預算撥款收入476.89萬元,占100%,,比2017年預算增加54.02萬元,,增長12.77%,增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加,;政府性基金預算撥款收入0萬元,,占0%,比2017年預算增加0萬元,,增長0%,;國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,占0%,,比2017年預算增加0萬元,,增長0%;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,,占0%,,比2017年預算增加0萬元,增長0%,。
三,、2018年部門支出預算情況
宣城市敬亭山管委會2018年部門支出預算476.89萬元,比2017年預算增加54.02萬元,,增長12.77%,,增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加。其中:基本支出217.69萬元,,占45.65%,,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務等;項目支出259.2萬元,,占54.35%,,主要用于森林防火、宗教事務,、預防查處違法建設(shè),、對外宣傳等支出。
四,、2018年財政撥款收支總體情況
宣城市敬亭山管委會2018年財政撥款收支預算476.89萬元,,全部為一般公共預算財政撥款收入。部門支出預算安排476.89萬元,,其中:社會保障和就業(yè)支出1.05萬元,,占0.22%、商業(yè)服務業(yè)等事務支出454.98萬元,,占95.41%,、住房保障支出20.86萬元,占4.37%,。
五,、一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算財政撥款476.89萬元,,比2017年預算撥款增加54.02萬元,,增長12.77%,增長原因主要是人員增加及園藝場退休職工養(yǎng)老金財政差補增加,。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
社會保障和就業(yè)支出1.05萬元,占0.22%,;商業(yè)服務業(yè)等事務支出454.98萬元,,占95.41%;住房保障支出20.86萬元,,占4.37%,。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
宣城市敬亭山管委會2018年一般公共預算基本支出217.69萬元,,其中:工資福利支出171.34萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、社會保障繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等,。商品和服務支出42.14萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費等,。對個人和家庭的補助4.21萬元,主要包括:離休費,、退休費,、其他對個人和家庭補助等。
七,、2018年政府性基金預算財政撥款情況
宣城市敬亭山管委會2018年沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
八、2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況
宣城市敬亭山管委會2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,。
九、其他重要事項的情況說明
(一)項目及績效目標情況,。 宣城市敬亭山管委會2018年度無批復績效目標的項目,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。宣城市敬亭山管委會2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預算安排42.14萬元,,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務。包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、其他交通費等支出。
(三)政府采購情況,。宣城市敬亭山管委會2018年政府采購預算總額3萬元,。其中:政府采購貨物預算3萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛,,其中:一般公務用車4輛,城管執(zhí)法車1輛,,森林消防滅火專用車1輛,、森林消防運兵巡邏車1輛。
(五)績效目標設(shè)置情況,。宣城市敬亭山管委會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標,,實行部門自評或第三方評價。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金,,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費及其他費,。
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務新媒體中心 網(wǎng)站標識碼:3418000001
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