索引號: | 003245214/201809-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市民委(宗教局) | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市民族事務委員會(宗教事務局)2017年部門決算情況 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
索引號: | 003245214/201809-00001 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構: | 市民委(宗教局) |
主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市民族事務委員會(宗教事務局)2017年部門決算情況 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-09-25 |
宣城市民族事務委員會(宗教事務局)
2017年部門決算
2018年9月
目錄
第一部分 宣城市民族事務委員會(宣城市宗教事務局)概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 宣城市民族事務委員會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市民族事務委員會(宗教事務局)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市民族事務委員會(宣城市宗教事務局)概況
一、部門職責
(一)市民族事務委員會主要職責
1.宣傳貫徹中央,、省關于民族工作的方針,、政策,,督促、檢查民族政策,、法規(guī)的貫徹實施,。
2.辦理或監(jiān)督辦理少數民族權益保障事宜,協調民族關系,,促進各民族間的平等團結,、互助合作,協調處理民族關系中的重要問題,,維護社會穩(wěn)定,。
3.參與全市少數民族經濟和社會發(fā)展規(guī)劃措施的研究和制定,促進少數民族和民族地區(qū)經濟及各項社會事業(yè)的發(fā)展,。參與有關少數民族專項資金的使用,、管理。
4.掌握全市民族成份情況,,負責民族成份認證工作,。
5.聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng),、教育和使用等工作,。
6.指導各縣市區(qū)民族工作。進行有關民族問題的調查工作,。
7.承辦省民委,、市政府交辦的其他事項。
(二)市宗教事務局主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨的宗教政策,,對有關宗教的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹實施進行行政管理和監(jiān)督,。
2.依法保護公民宗教信仰自由,,保護宗教教職人員正常的教務活動,保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益,,保護信教群眾正常的宗教活動,。推動宗教界人士進行愛國主義、社會主義,、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育,,團結和動員廣大信教群眾為改革開放和經濟建設服務,。
3.調查,、掌握全市各種宗教情況和動態(tài),研究發(fā)展趨勢,,提出政策性建議和意見,。
4.指導幫助宗教團體充分發(fā)揮其橋梁作用,。協助宗教團體處理各項事務。指導宗教團體搞好宗教教職人員的培訓與管理,。聯系宗教界上層人士,。
5.引導宗教活動在法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內進行,,防止和制止不法分子利用宗教進行非法,、違法活動。
6.組織指導宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳,、教育工作,。
7.指導宗教界開展與境外宗教界的友好往來,處理宗教方面的涉外事宜,。
8.指導各縣市區(qū)宗教事務部門工作,。指導和協助各縣市區(qū)及時處理宗教方面的重大問題。
9.承辦省宗教事務局,、市政府交辦的其他事項,。
二、機構設置
決算單位構成看,,宣城市民族事務委員會(宗教事務局)2017年度部門決算僅包括委局本級決算,,與預算比較,保持一致,。
第二部分 宣城市民族事務委員會2017年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
公開01表 |
||
部門:宣城市民族事務委員會 |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一,、財政撥款收入 |
1 |
230.51 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
214.41 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二,、外交支出 |
36 |
0.00 |
二,、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三,、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五,、教育支出 |
39 |
0.00 |
五,、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
40 |
0.00 |
六,、其他收入 |
7 |
0.00 |
七,、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
15.30 |
|
9 |
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
46 |
0.80 |
|
13 |
|
十三,、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二,、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三,、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
230.51 |
本年支出合計 |
58 |
230.51 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 |
27 |
0.00 |
轉入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結轉和結余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結轉和結余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
230.51 |
總計 |
65 |
230.51 |
|
|||||
|
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:宣城市民族事務委員會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
214.41 |
214.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事務 |
192.41 |
192.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012301 |
行政運行 |
159.41 |
159.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012302 |
一般行政管理事務 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作專項 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20124 |
宗教事務 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012404 |
宗教工作專項 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門:宣城市民族事務委員會 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
230.51 |
181.51 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
214.41 |
165.41 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事務 |
192.41 |
165.41 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012301 |
行政運行 |
159.41 |
159.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012302 |
一般行政管理事務 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作專項 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20124 |
宗教事務 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012404 |
宗教工作專項 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:宣城市民族事務委員會 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
230.51 |
一,、一般公共服務支出 |
32 |
214.41 |
214.41 |
0.00 |
二,、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三,、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四,、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六,、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
|
9 |
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二,、農林水支出 |
43 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
13 |
|
十三,、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六,、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九,、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一,、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二,、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
230.51 |
本年支出合計 |
55 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一,、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二,、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
總計 |
29 |
230.51 |
總計 |
60 |
230.51 |
230.51 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
部門:宣城市民族事務委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.51 |
181.51 |
49.00 |
230.51 |
181.51 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.41 |
165.41 |
49.00 |
214.41 |
165.41 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20123 |
民族事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.41 |
165.41 |
27.00 |
192.41 |
165.41 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.41 |
159.41 |
0.00 |
159.41 |
159.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012302 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012304 |
民族工作專項 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20124 |
宗教事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012404 |
宗教工作專項 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
部門:宣城市民族事務委員會 |
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金額單位:萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
87.46 |
302 |
商品和服務支出 |
34.08 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
37.53 |
30201 |
辦公費 |
11.91 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
30.41 |
30202 |
印刷費 |
0.14 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
3.27 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
4.02 |
30205 |
水費 |
0.02 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.97 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.51 |
30207 |
郵電費 |
0.39 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.72 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.75 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
59.97 |
30211 |
差旅費 |
1.29 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
10.76 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
1.26 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
2.45 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
34.69 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
14.52 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
1.58 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
8.44 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.71 |
|
|
|
人員經費合計 |
147.43 |
公用經費合計 |
34.08 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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決算07表 |
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部門:宣城市民族事務委員會 |
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金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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注:宣城市民族事務委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據
第三部分 宣城市民族事務委員會(宗教事務局)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計230.51萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計230.51萬元(含結余分配和年末結轉結余),。與2016年相比,,收、支總計各減少34.08萬元,,下降12.88%,,主要原因:2017年市本級少數民族發(fā)展資金和扶貧項目支出未計入本單位收入支出。
二,、收入決算情況說明
2017年度收入合計230.51萬元,,其中:財政撥款收入230.51萬元,占100%,。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計230.51萬元,其中:基本支出181.51萬元,,占78.74%,;項目支出49萬元,占21.26%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計230.51萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計230.51萬元(含年末財政撥款結轉結和結余),。與2016年相比,,財政撥款收、支總計各減少34.08萬元,,下降12.88%,,主要原因:2017年市本級少數民族發(fā)展資金和扶貧項目支出未計入本單位財政撥款收入支出。
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款收入230.51萬元,占本年收入的100%,。與2016年相比,,一般公共預算財政撥款收入減少34.08萬元,下降12.88%,。主要原因2017年市本級少數民族發(fā)展資金和扶貧項目收入未計入本單位一般公共預算財政撥款收入,。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出230.51萬元,,占本年支出的100%,。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.08萬元,下降12.88%,。主要原因2017年市本級少數民族發(fā)展資金和扶貧項目支出未計入本單位一般公共預算財政撥款支出,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出230.51萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出214.41萬元,,占93%;社會保障和就業(yè)(類)支出15.30萬元,占7%,。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為163.89萬元,支出決算為230.51萬元,,完成年初預算的140.65%,。決算數大于小于預算數的主要原因:在職人員、退休人員增資,,考核獎勵等未列入年初預算,,年中進行了調整。其中:基本支出181.51萬元,,占78.74%,;項目支出49萬元,占21.26%,。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)民族事務(款)行政運行(項),。年初預算為113.89萬元,支出決算為159.41萬元,,完成年初預算的139.97%,,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增資、考核獎勵等未列入年初預算,,年中進行了調整,。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為0萬元,,支出決算數為15.30萬元,,決算數大于預算數的主要原因是保障行政事業(yè)單位離退休工作需要。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出181.51萬元,,其中人員經費147.43萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費,、其他工資福利支出,、退休費、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、其他對個人和家庭補助支出;公用經費34.08萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務接待費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品服務支出等,。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市民族事務委員會(宗教事務局)沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出
八,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,,宣城市民族事務委員會(宗教事務局)機關運行經費支出34.08萬元,,比2016年減少1.42萬元,下降4%,,主要原因是厲行節(jié)約,。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,,宣城市民族事務委員會(宗教事務局)無政府采購支出,。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,,宣城市民族事務委員會(宗教事務局)無車輛,,無價值200萬以上的大型設備。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,,宣城市民族事務委員會(宗教事務局)組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,,共 個項目,涉及資金49萬元,,占項目預算總額的100%,。
1、招商引資項目支出合理,,做到了??顚S茫瑢ν瓿赡甓日猩桃Y任務發(fā)揮了積極作用,。
2,、民族專項工作(包括民族宗教領域應急管理及矛盾糾紛排查化解、民族團結進步創(chuàng)建,、少數民族特色村寨保護與發(fā)展項目,、聯系少數民族代表人士、慰問困難群眾經費等)也做到了??顚S?,對完成各項民族工作任務和考核任務,,完成省局、市委,、市政府交辦的任務,,維護我市民族團結進步的良好局面發(fā)揮了基礎性、保障性作用,,達到了預期績效目標,。
3、宗教專項工作(包括和諧寺觀教堂創(chuàng)建,、市級宗教團體建設,、愛國宗教教職人員隊伍建設、聯系宗教界代表人士等)做到了??顚S?,對對完成各項宗教工作任務和考核任務,完成省局,、市委,、市政府交辦的任務,,維護我市宗教領域穩(wěn)定和睦起到了基礎性,、保障性作用。
本部門沒有委托第三方機構開展項目績效評價,。
組織開展2017年度部門整體支出績效評價,。評價結果顯示
1、委局經費開支按預算執(zhí)行,,基本支出的日常財務管理工作實行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理,,做到不鋪張浪費,開源節(jié)流,,
2,、通過民族宗教事務管理工作,及時向市委,、市政府匯報我市民族宗教領域重要信息,,提出針對性建議和貫徹落實有關領導提出的針對性處置方案意見,同時圓滿的完成了省民委(宗教局)交辦的各項工作任務,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二,、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
四,、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
五,、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,,是政府行政開支的一部分,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八,、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
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