索引號: | 0000001070200/201909-00030 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦) 2018年度部門決算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
索引號: | 0000001070200/201909-00030 |
組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市紀(jì)委 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦) 2018年度部門決算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
目 錄
第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)概況
一,、部門職責(zé)
市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé):
中共宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì)與宣城市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱,,履行紀(jì)檢,、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
市紀(jì)委的職責(zé)是監(jiān)督,、執(zhí)紀(jì),、問責(zé),經(jīng)常對全市黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,;對黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),,開展談話提醒、約談函詢,;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分,;進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴,;保障黨員的權(quán)利,。
市監(jiān)委依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查,、處置職責(zé):對公職人員開展廉政教育,,對其依法履職、秉公用權(quán),、廉潔從政以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán),、玩忽職守,、權(quán)力尋租、利益輸送,、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé),;對涉嫌職務(wù)犯罪的,,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院,依法提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議等。
市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)主要職責(zé):
市黨風(fēng)廉政教育中心(電化教育中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的正科級財(cái)政全額撥款供給事業(yè)單位,。
主要職責(zé):負(fù)責(zé)全市反腐倡廉電化教育,,是全市領(lǐng)導(dǎo)干部和紀(jì)檢監(jiān)察干部黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)重要基地,同時(shí)承擔(dān)全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)紀(jì)律審查談話場所,。
市委巡察工作辦公室主要職責(zé):
(一)向省委巡視工作辦公室,、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況,,傳達(dá)貫徹省委巡視工作辦公室,、市委、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,;
(二)統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作,;
(三)對市委,、市委“五人小組”、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦,;
(四)管理市委巡察組,,對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核,、監(jiān)督,;
(五)承擔(dān)市委巡察工作政策研究、制度建設(shè)等工作,;
(六)指導(dǎo)縣(市,、區(qū))委巡察辦開展工作;
(七)向省委巡視辦公室報(bào)送工作規(guī)劃,、工作總結(jié)和工作信息等,;
(八)承擔(dān)省委巡視宣城及所轄縣市區(qū)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),、服務(wù)和整改等工作,,負(fù)責(zé)省委巡視組交辦事項(xiàng)的督查督辦;
(九)辦理市委,、市委“五人小組”和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)部門決算包括:市本級機(jī)關(guān)決算和二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位決算,,與預(yù)算比較,沒有變化,。納入宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個(gè).包括:市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān),、電化教育中心(市黨風(fēng)廉政教育中心)、市委巡察辦,。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) |
行政單位 |
2 |
市委巡察辦 |
行政單位 |
3 |
市黨風(fēng)廉政教育中心 (電化教育中心) |
公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一,、財(cái)政撥款收入 |
4118.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
3965.03 |
||
二,、上級補(bǔ)助收入 |
|
二,、外交支出 |
|
||
三、事業(yè)收入 |
|
三,、國防支出 |
35.28 |
||
四,、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五,、附屬單位上繳收入 |
|
五,、教育支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
||
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
||
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六,、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九,、住房保障支出 |
77.4 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
二十一,、其他支出 |
|
||
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
4118.77 |
本年支出合計(jì) |
4118.77 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
4118.77 |
總計(jì) |
4118.77 |
|
|
|
公開02表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
4,118.77 |
4,118.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,965.03 |
3,965.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
3,965.03 |
3,965.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
2,315.91 |
2,315.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,649.12 |
1,649.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
檢察 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政運(yùn)行 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入決算表
支出決算表
|
|
|
公開03表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
4,118.77 |
1,767.58 |
2,315.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,965.03 |
1,649.12 |
2,315.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
3,965.03 |
1,649.12 |
2,315.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政運(yùn)行 |
2,315.91 |
0.00 |
2,315.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,649.12 |
1,649.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
檢察 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政運(yùn)行 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
77.40 |
77.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
62.69 |
62.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
4118.77 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
3965.03 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二,、外交支出 |
|
|
|
三,、國防支出 |
|
|
|
四,、公共安全支出 |
35.28 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七,、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
|
|
九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八,、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九,、住房保障支出 |
77.4 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一,、其他支出 |
|
|
|
二十二,、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
本年收入合計(jì) |
4118.77 |
本年支出合計(jì) |
4118.77 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
合計(jì) |
4118.77 |
合計(jì) |
4118.77 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
公開05表 |
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
金額單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||
類/款/項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
4118.77 |
1767.58 |
2351.19 |
4118.77 |
1767.58 |
2351.19 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
3965.03 |
1649.12 |
2315.91 |
3965.03 |
1649.12 |
2315.91 |
|
|
|
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
|
|
|
3965.03 |
1649.12 |
2315.91 |
3965.03 |
1649.12 |
2315.91 |
|
|
|
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
2315.91 |
0 |
2315.91 |
2315.91 |
0 |
2315.91 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
1649.12 |
1649.12 |
0 |
1649.12 |
1649.12 |
0 |
|
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|
204 |
公共安全支出 |
|
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|
35.28 |
0 |
35.28 |
35.28 |
0 |
35.28 |
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20404 |
檢察 |
|
|
|
35.28 |
0 |
35.28 |
35.28 |
0 |
35.28 |
|
|
|
|
2040401 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
35.28 |
0 |
35.28 |
35.28 |
0 |
35.28 |
|
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|
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
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41.06 |
41.06 |
0 |
41.06 |
41.06 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
41.06 |
41.06 |
0 |
41.06 |
41.06 |
0 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
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|
19.72 |
19.72 |
0 |
19.72 |
19.72 |
0 |
|
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|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
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|
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21.34 |
21.34 |
0 |
21.34 |
21.34 |
0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
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77.4 |
77.4 |
0 |
77.4 |
77.4 |
0 |
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22102 |
住房改革支出 |
|
|
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77.4 |
77.4 |
0 |
77.4 |
77.4 |
0 |
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|
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2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
62.69 |
62.69 |
0 |
62.69 |
62.69 |
0 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
14.71 |
14.71 |
0 |
14.71 |
14.71 |
0 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
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公開06表 |
|
部門:宣城市紀(jì)律檢查委員會(huì) |
|
|
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|
|
金額單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
887.01 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
616.66 |
310 |
資本性支出 |
211.61 |
30101 |
基本工資 |
270.29 |
30201 |
辦公費(fèi) |
246.73 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
71.4 |
30202 |
印刷費(fèi) |
19.65 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
14.69 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
259.15 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
97.56 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30.18 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
4.93 |
30205 |
水費(fèi) |
0.02 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
167.03 |
30206 |
電費(fèi) |
6.38 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
21.33 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
21.34 |
30207 |
郵電費(fèi) |
9.19 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.52 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
91.06 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
62.69 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.32 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
78.03 |
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
10.49 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
52.31 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
6.92 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
9.03 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
2.6 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
10.24 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
17.12 |
3022 |
被裝購置費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
47.09 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30.89 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.9 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.69 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
313 |
對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
46.21 |
31302 |
對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0.00 |
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
74.92 |
31303 |
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
939.31 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
828.27 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開07表 |
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部門: |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
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||
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備注:宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)4118.77萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)4118.77萬元(含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加2772.14萬元,,增長205.86%,主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨,、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革,;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查,、處置職責(zé),,同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),深化監(jiān)察體制改革,;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實(shí)加大全市巡察力度,;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn),。
二,、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)4118.77萬元,其中:財(cái)政撥款收入4118.77萬元,,占100%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;其他收入0萬元,,占0%,。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)4118.77萬元,,其中:基本支出1767.58萬元,,占42.92%;項(xiàng)目支出2351.19萬元,,占57.08%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4118.77萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)4118.77萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2017年相比,,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2772.14萬元,,增長205.86%,,主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),,依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé),,同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實(shí)加大全市巡察力度;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4118.77萬元,,占本年收入的100%。與2017年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2772.14萬元,,增長205.86%。主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨,、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革,;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé),同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,深化監(jiān)察體制改革,;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,切實(shí)加大全市巡察力度,;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4118.77萬元,,占本年支出的100%。與2017年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2772.14萬元,,增長205.86%。主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),,依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé),,同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實(shí)加大全市巡察力度;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn),。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4118.77萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3965.03萬元,,占96.27%;教育(類)支出0萬元,占0%,;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,,占0%,;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出41.06萬元,占1%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,,占0%,;住房保障(類)支出77.4萬元,占1.88%,;公共安全支出(類)35.28萬元,,占0.85%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2109.56萬元,,支出決算為4118.77萬元,完成年初預(yù)算195.24%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求,,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),,依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查、處置職責(zé),,同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,深化監(jiān)察體制改革;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實(shí)加大全市巡察力度;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn),。其中:基本支出1767.58萬元,占42.92%,;項(xiàng)目支出2351.19萬元,,占57.08%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。年初預(yù)算為2029.56萬元,,支出決算為2315.91萬元,完成年初預(yù)算的114.1%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神,,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨,、依規(guī)治黨的要求,嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,,深化紀(jì)檢體制改革,;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),依照法律履行監(jiān)督,、調(diào)查,、處置職責(zé),同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,深化監(jiān)察體制改革,;三是加大黨風(fēng)廉政建設(shè)巡察力度,開展常規(guī)巡察,、專項(xiàng)巡察,,實(shí)現(xiàn)巡察全覆蓋,為適應(yīng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新形勢,,切實(shí)加大全市巡察力度,;四是因?qū)彶檎{(diào)查工作需要,在涇縣分中心建設(shè)留置點(diǎn),。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1767.58萬元,,其中人員經(jīng)費(fèi)939.31萬元,,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、提租補(bǔ)貼,;公用經(jīng)費(fèi)828.27萬元,,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等,。
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616.66萬元,,比2017年增加332.27萬元,增長116.8%,,主要原因一是用于保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn),,用于購買辦公設(shè)備、用品和服務(wù),;二是成立宣城市監(jiān)察委員會(huì),,依照法律履行監(jiān)督、調(diào)查,、處置職責(zé),同時(shí)市檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸至市監(jiān)察委員會(huì),,增加開辦經(jīng)費(fèi),,用于購買辦公家具、辦公設(shè)備等,。
(二)政府采購支出情況,。
2018年度,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)采購支出總額211.61萬元,,其中:政府采購貨物支出211.61萬元,,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2018年12月31日,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)共有車輛9輛,,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,,其他車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),,單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,,共10個(gè)項(xiàng)目,涉及資金563.50萬元,,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%,。評價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目)
2018年度宣城市紀(jì)委監(jiān)委(市委巡察辦)無市財(cái)政批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,,包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
十三,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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