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市直工委
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索引號: 11341700003244959Q/202009-00002 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構(gòu): 市直工委 主題分類: 財政,、金融、審計
名稱: 宣城市直機關(guān)工委2019年部門決算情況 文號:
發(fā)布日期: 2020-09-24
索引號: 11341700003244959Q/202009-00002
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機構(gòu): 市直工委
主題分類: 財政,、金融,、審計
名稱: 宣城市直機關(guān)工委2019年部門決算情況
文號:
發(fā)布日期: 2020-09-24
宣城市直機關(guān)工委2019年部門決算情況
發(fā)布時間:2020-09-24 08:36 來源:市直工委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


中共宣城市直屬機關(guān)工作委員會

2019年度部門決算















2020年9


 

第一部分 宣城市直機關(guān)工委概況

一、部門職責

二,、機構(gòu)設置

第二部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況


第一部分 宣城市直機關(guān)工委概況

一,、部門職責

(一)領(lǐng)導市直機關(guān)黨的工作。負責制定市直機關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見,;組織實施市委對市直機關(guān)黨的工作的指示和決定,;督促檢查市直機關(guān)對市委、市政府重大決策,、重要會議的貫徹落實,。

(二)領(lǐng)導市直機關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織,、作風,、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作,,指導市直機關(guān)黨員干部的政治理論學習,,負責市直機關(guān)黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作,。

(三)指導市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督,。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導干部的意見,及時向市委反映各部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的情況并提出意見和建議;配合市委組織部對市直機關(guān)黨員領(lǐng)導干部的考核,。

(四)協(xié)調(diào)和指導市直單位精神文明建設工作,。

(五)負責審批市直各部門機關(guān)黨委、直屬總支,、支部和機關(guān)紀委的成立或撤銷及書記,、副書記的任免工作;領(lǐng)導市直機關(guān)黨的紀律檢查工作,。

(六)指導市直機關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作,。

(七)負責領(lǐng)導和管理市直機關(guān)國防教育,、民兵建設和服兵役工作。

(八)指導縣(市,、區(qū))直機關(guān)工委工作,。

(九)承擔市委交辦的其他事項,。


二,、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看,,宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算僅含本級決算,無二級機構(gòu)和下屬事業(yè)單位,。


序號

單位名稱

1

市直機關(guān)工委本級




第二部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算表








收入支出決算總表

公開01

部門:宣城市直機關(guān)工委

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

1

2

一,、一般公共預算財政撥款收入

323.30

一、一般公共服務支出

306.36

二,、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

0

三,、上級補助收入

三,、國防支出

0

四、事業(yè)收入

四,、公共安全支出

0

五,、經(jīng)營收入

五、教育支出

0

六,、附屬單位上繳收入

六,、科學技術(shù)支出

0

七、其他收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0

八,、社會保障和就業(yè)支出

16.95

九、衛(wèi)生健康支出

0

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

十二、農(nóng)林水支出

0

十三,、交通運輸支出

0

十四,、資源勘探信息等支出

0

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0

十六、金融支出

0

十七,、援助其他地區(qū)支出

0

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十,、糧油物資儲備支出

0

二十一,、災害防治及應急管理支出

0

二十二、其他支出

0

二十三,、債務還本支出

0

二十四,、債務付息支出

0

本年收入合計

323.30

本年支出合計

323.31

 用事業(yè)基金彌補收支差額

0.00

結(jié)余分配

0

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

總計

323.31

總計

323.31


收入決算表

                                            

 

公開02

部門:宣城市直機關(guān)工委

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

 

支出功能
分類科目
編碼

科目名稱

 

小計

其中:教

育收費

 

欄次

合計

323.30

323.30

0

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服務支出

306.36

306.36

0

0

0

0

0

0

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

306.36

306.36

0

0

0

0

0

0

 

2013601

  行政運行

306.36

306.36

0

0

0

0

0

0

 

208

社會保障和就業(yè)支出

16.95

16.95

0

0

0

0

0

0

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

16.62

16.62

0

0

0

0

0

0

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

16.62

16.62

0

0

0

0

0

0

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.33

0.33

0

0

0

0

0

0

 

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.33

0.33

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 







支出決算表

公開03

部門:宣城市直機關(guān)工委

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目

支出

上繳上級支出

經(jīng)營

支出

對附屬

單位補

助支出

支出功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

323.31

258.07

65.24

0

0

0

201

一般公共服務支出

306.36

241.12

65.24

0

0

0

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

306.36

241.12

65.24

0

0

0

2013601

  行政運行

306.36

241.12

65.24

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

16.95

16.95

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

16.62

16.62

0

0

0

0

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

16.62

16.62

0

0

0

0

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.33

0.33

0

0

0

0

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.33

0.33

0

0

0

0










財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:宣城市直機關(guān)工委

金額單位:萬元

         收入

       支出

   

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

323.30

一,、一般公共服務支出

306.36

0

二,、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

0

0

三,、國防支出

0

0

四,、公共安全支出

0

0

五、教育支出

0

0

六,、科學技術(shù)支出

0

0

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0

0

八、社會保障和就業(yè)支出

16.95

0

九,、衛(wèi)生健康支出

0

0

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0

0

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

十二,、農(nóng)林水支出

0

0

十三,、交通運輸支出

0

0

十四、資源勘探信息等支出

0

0

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0

0

十六,、金融支出

0

0

十七、援助其他地區(qū)支出

0

0

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0

0

十九,、住房保障支出

0

0

二十、糧油物資儲備支出

0

0

二十一,、災害防治及應急管理支出

0

0

二十二,、其他支出

0

0

二十三、債務還本支出

0

0

二十四,、債務付息支出

0

0

本年收入合計

323.30

本年支出合計

323.31

0

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預算財政撥款

0

政府性基金預算財政撥款

0

總計

323.31

總計

323.31

0

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

部門:宣城市直機關(guān)工委

公開05

金額單位:萬元

科目

編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本

支出

項目支出

合計

基本

支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

合計

0.00

0.00

0

323.30

258.06

65.24

323.31

258.07

65.24

0

0

0

0

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0

306.36

241.12

65.24

306.36

241.12

65.24

0

0

0

0

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.00

0.00

0

306.36

241.12

65.24

306.36

241.12

65.24

0

0

0

0

2013601

  行政運行

0.00

0.00

0

306.36

241.12

65.24

306.36

241.12

65.24

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0

16.95

16.95

0.00

16.95

16.95

0.00

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0

16.62

16.62

0.00

16.62

16.62

0.00

0

0

0

0

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0

16.62

16.62

0.00

16.62

16.62

0.00

0

0

0

0

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.00

0.00

0

0.33

0.33

0.00

0.33

0.33

0.00

0

0

0

0

2082703

  財政對生育保險基金的補助

0.00

0.00

0

0.33

0.33

0.00

0.33

0.33

0.00

0

0

0

0

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

 

部門:宣城市直機關(guān)工委

金額單位:萬元

 

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

 

301

工資福利支出

225.19

302

商品和服務支出

16.23

307

債務利息及費用支出

0.00

 

30101

  基本工資

55.52

30201

  辦公費

0.91

30701

  國內(nèi)債務付息

0.00

 

30102

  津貼補貼

52.92

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

 

30103

  獎金

66.50

30203

  咨詢費

0.00

30703

  國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00

 

30106

  伙食補助費

4.17

30204

  手續(xù)費

0.00

30704

  國外債務發(fā)行費用

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

0.00

310

資本性支出

0.00

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

15.51

30206

  電費

0.89

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.65

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

5.63

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30112

  其他社會保障繳費

0.35

30211

  差旅費

2.28

31006

  大型修繕

0.00

 

30113

  住房公積金

19.18

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

 

30114

  醫(yī)療費

1.70

30213

  維修(護)費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

3.72

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

16.64

30215

  會議費

0.78

31010

  安置補助

0.00

 

30301

  離休費

13.84

30216

  培訓費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30302

  退休費

2.78

30217

  公務招待費

0.86

31012

  拆遷補償

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

 

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.00

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

 

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經(jīng)費

2.81

312

對企業(yè)補助

0.00

 

30309

  獎勵金

0.02

30229

  福利費

0.00

31201

  資本金注入

0.00

 

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

2.50

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

0.00

31204

  費用補貼

0.00

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

30299

其他商品和服務支出

4.57

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

39906

  贈與

0.00

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費合計

241.83

公用經(jīng)費合計

16.23

 


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07

部門:宣城市直機關(guān)工委

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

合計

 

注:市直工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù)




第三部分 宣城市直機關(guān)工委2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計323.31萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元)、支出總計323.31萬元,。與2018年相比,收,、支總計各增加5.32萬元,,增長1.67%,,主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加,。

二,、收入決算情況說明

2019年度收入合計323.3萬元,,其中:財政撥款收入323.3萬元,,占100%,。事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,占0%,;其他收入0萬元,,占0%,。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計323.31萬元,,其中:基本支出258.07萬元,,占79.82%;項目支出65.24萬元,,占20.18%,。經(jīng)營支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計323.31萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元)、支出總計323.31萬元,。與2018年相比,,收、支總計各增加5.32萬元,,增長1.67%,,主要原因是人員變動,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加,。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況,。

2019年度一般公共預算財政撥款收入323.3萬元,,占本年收入的100%。與2018年相比,,一般公共預算財政撥款收入增加5.31萬元,,增長1.67%。主要原因是人員變動,,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預算財政撥款支出323.31萬元,,占本年支出的100%。與2018年相比,,一般公共預算財政撥款支出增加5.32萬元,,增長1.67%。主要原因是人員變動,,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2019年度一般公共預算財政撥款支出323.31萬元,,主要用于以下方面::一般公共服務(類)支出306.36萬元,,占94.76%;社會保障和就業(yè)(類)支出16.95萬元,占5.24%,。

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為228.36萬元,支出決算為323.31萬元,,完成年初預算的141.58%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員變動,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加,;人員政策性增資,住房公積金,、提租補貼等預算支出增加,;新增效能考評等項目支出。其中: 基本支出258.07萬元,,占79.82%,;項目支出65.24萬元,占20.18%,。具體情況如下:

1. 一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行(項),。年初預算為216.63萬元,支出決算為306.36萬元,,完成年初預算的143.41%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員變動,新調(diào)入1名科級干部,,人員經(jīng)費支出相應增加,;人員政策性增資,住房公積金,、提租補貼等預算支出增加,;新增效能考評等項目支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),。年初預算為14.73萬元,,支出決算為16.62萬元,,完成年初預算的112.83%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加離退休人員經(jīng)費支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項),。年初預算為0萬元,,支出決算為0.33萬元,預算增長為100%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員生育保險基金支出。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出258.07萬元,其中:人員經(jīng)費241.83萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、獎勵金,;公用經(jīng)費16.23萬元,,主要包括:辦公費、電費,、郵電費,、差旅費、會議費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費,、其他商品服務支出等,。

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市直工委2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八,、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度,,宣城市直機關(guān)工委機關(guān)運行經(jīng)費支出16.23萬元,,比2018年減少2.83萬元,下降14.85%,,主要原因是厲行節(jié)約,根據(jù)工作實際,,壓縮一般性支出,。

(二)政府采購支出情況。

2019年度,,宣城市直機關(guān)工委政府采購支出總額0.69萬元,,其中:政府采購貨物支出0.69萬元,占政府采購支出總額的100%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至20191231日,宣城市直機關(guān)工委無保留公務用車,。無單價50萬元以上的通用設備,,無單價100萬元以上專用設備。

(四)關(guān)于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,,本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展績效自評,,共6個項目,涉及資金65.24萬元,,占項目預算總額的100%,。

組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。從評價情況看,,我委2019年度部門整體支出達到預期績效目標,。

 2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復績效目標的項目)

2019年市直工委無市財政批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六,、其他收入:指除財政撥款收入,、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。

九,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
   
十二,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

十四,、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。