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索引號(hào): 744889543/201909-00054 組配分類: 本部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市數(shù)據(jù)資源局 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其它
名稱: 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算 文號(hào):
發(fā)布日期: 2019-09-25
索引號(hào): 744889543/201909-00054
組配分類: 本部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市數(shù)據(jù)資源局
主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其它
名稱: 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算
文號(hào):
發(fā)布日期: 2019-09-25
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2019-09-25 00:00 來源:市數(shù)據(jù)資源局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一,、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況

第一部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃,。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件,。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

(三)代表市政府對(duì)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督,,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡(jiǎn)稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(四)會(huì)同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式,、優(yōu)化審批流程,、提高審批效率。

(五)依據(jù)市政府授權(quán),,負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡(jiǎn)稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作,。

(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù),。

(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己恕?/p>

(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作,。

 (九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算包括本級(jí)決算,。

納入原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

1

原市政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)

第二部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄次

1

欄次

2

一,、財(cái)政撥款收入

449.86

一,、一般公共服務(wù)支出

447.10

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

三,、國(guó)防支出

0.00

三,、事業(yè)收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四,、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

五,、教育支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六,、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

六,、其他收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.76

九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二,、農(nóng)林水支出

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八,、國(guó)土海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一,、其他支出

0.00

二十二、債務(wù)還本支出

0.00

二十三,、債務(wù)付息支出

0.00

本年收入合計(jì)

449.86

本年支出合計(jì)

449.86

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

  其中:提取職工福利基金

0.00

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

449.86

總計(jì)

449.86

收入決算表

 公開

02表

  

 部

門:

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

  金額 

單位:

萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

449.86

449.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

447.10

447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出決算表

公開03表

部門:

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

金額單位:

萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本

支出

項(xiàng)目

支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)

支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

449.86

225.32

224.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

金額單位:萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄次

1

欄次

2

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

449.86

一、一般公共服務(wù)支出

447.10

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五,、教育支出

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七,、文化體育與傳媒支出

0.00

八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

2.76

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0.00

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三,、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八,、國(guó)土海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

二十一,、其他支出

0.00

二十二、債務(wù)還本支出

0.00

二十三,、債務(wù)付息支出

0.00

本年收入合計(jì)

449.86

本年支出合計(jì)

449.86

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

總計(jì)

449.86

總計(jì)

449.86

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開

05表

部門:

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

           金額

單位

萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目

支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

0.00

0.00

0.00

449.86

225.32

224.54

449.86

225.32

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

447.10

222.56

224.54

447.10

222.56

224.54

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

0.00

2.75

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

       金額單位:

萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目

編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

199.17

302

商品和服務(wù)支出

21.06

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

  基本工資

49.86

30201

  辦公費(fèi)

0.00

30701

 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

39.17

30202

  印刷費(fèi)

0.00

30702

 國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎(jiǎng)金

42.87

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

4.32

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30107

  績(jī)效工資

0.00

30205

  水費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

17.52

30206

  電費(fèi)

0.00

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

2.75

30207

  郵電費(fèi)

0.19

31002

 辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31003

 專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.10

31005

 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

 其他社會(huì)保障繳費(fèi)

5.18

30211

  差旅費(fèi)

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

20.12

30212

 因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

3.00

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

30199

其他工資福利支出

17.37

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5.09

30215

  會(huì)議費(fèi)

0.17

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

30301

  離休費(fèi)

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.18

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30302

  退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30303

 退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

30305

  生活補(bǔ)助

2.60

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30307

 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

 工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2.96

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.00

31201

 資本金注入

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2.15

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

2.49

30239

其他交通費(fèi)用

10.31

31204

 費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

31205

  利息補(bǔ)貼

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.00

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  贈(zèng)與

0.00

39907

 國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

204.26

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

21.06

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

部門:原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

注:原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

第三部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)449.86萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)449.86萬元(含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2017年相比,收,、支總計(jì)各增加13.77萬元,,增長(zhǎng)3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。

二,、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)449.86萬元,,其中:財(cái)政撥款收入449.86萬元,,占100%。

三,、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)449.86萬元,,其中:基本支出225.32萬元,占50.09%,;項(xiàng)目支出224.54萬元,,占49.91%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)449.86萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計(jì)449.86萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加13.77萬元,,增長(zhǎng)3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入449.86萬元,,占本年收入的100%,。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13.77萬元,,增長(zhǎng)3.16%,。主要原因是職工調(diào)資增加等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.86萬元,,占本年支出的100%。與2017年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.77萬元,,增長(zhǎng)3.16%。主要原因是職工調(diào)資增加等,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出447.10萬元,,占99.39%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2.76萬元,,占0.61%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為358.95萬元,,支出決算為449.86萬元,完成年初預(yù)算的125.33%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因職工調(diào)資增加等,。其中:基本支出225.32萬元,占50.09%,;項(xiàng)目支出224.54萬元,,占49.91%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。年初預(yù)算為358.95萬元,,支出決算為447.10萬元,完成年初預(yù)算的124.56%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)資增加等,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初未安排預(yù)算,支出決算為2.76萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出225.32萬元,,其中人員經(jīng)費(fèi)204.26萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,;公用經(jīng)費(fèi)21.06萬元,主要包括:郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2018年度,,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.59萬元,,比2017年增加10.53萬元,,增長(zhǎng)4.48%,主要原因是用于保障中心機(jī)構(gòu)及大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2018年度,,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額27.92萬元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.92萬元,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛,;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明,。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),,共5個(gè)項(xiàng)目,,涉及資金189.13萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%,。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,,工作完成較好,服務(wù)大廳效果良好,,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本單位無市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

四,、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

五,、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    六,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

七,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。