索引號: | 0000001070100/201901-00020 | 組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市委宣傳部 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 中共宣城市委宣傳部2019年部門預算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
索引號: | 0000001070100/201901-00020 |
組配分類: | 部門預算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市委宣傳部 |
主題分類: | 其他 / 其他 / 其它 |
名稱: | 中共宣城市委宣傳部2019年部門預算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
中共宣城市委宣傳部2019年部門預算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
第三部分 2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
12.制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃并組織實施,;負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務的評審工作,;會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。
13.領導市社會科學界聯(lián)合會工作,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,,中共宣城市委宣傳部2019年度部門預算包括部機關(guān)預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,,具體情況見下表,。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
中共宣城市委宣傳部 |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務
2019年,,是中華人民共和國成立70周年,,是全面貫徹落實全國,、全省宣傳思想工作會議精神和市委四屆六次全會精神的開局之年。做好2019年宣傳思想工作,,總的要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,,增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、強化“兩個維護”,,深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和全國、全省宣傳部長會議精神,,聚焦舉旗幟,,推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心,,聚焦聚民心,,牢牢把握正確輿論導向,聚焦育新人,,深入推進社會主義核心價值觀建設,聚焦興文化,,更好滿足人民精神文化生活新期待,聚焦展形象,,著力增添宣城發(fā)展新魅力,鞏固提升省委巡視意識形態(tài)專項檢查整改成效,,推動意識形態(tài)工作責任制落細落實,持續(xù)增強“四力”,,著力打造一支政治過硬,、本領高強、求實創(chuàng)新,、能打勝仗的宣傳干部隊伍,,奮力開創(chuàng)宣傳思想新局面,為建設皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市提供堅強思想保證和強大精神力量(即“1511”的工作總體思路:一條主線,、五個聚焦,、一個鞏固提升和一個著力打造)。
(一)聚焦舉旗幟,,推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心
(二)聚焦聚民心,,切實增強新聞輿論傳播力引導力影響力公信力
(三)聚焦育新人,,深入推進社會主義核心價值觀建設
(四)聚焦興文化,更好滿足人民精神文化生活新期待
(五)聚焦展形象,,著力增添宣城發(fā)展新魅力
(六)著眼鞏固提升,,推動意識形態(tài)工作責任制落細落實
(七)持續(xù)增強“四力”,著力打造一支政治過硬,、本領高強,、求實創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳干部隊伍
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
附表21 |
|||||||||||
|
中共宣城市委宣傳部2019年財政撥款收支總表 |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
單位:萬元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|||||
|
一、一般公共預算撥款 |
437.65 |
一,、一般公共服務支出 |
418.22 |
418.22 |
|||||||
|
其中:國庫管理非稅收入 |
二、外交支出 |
||||||||||
|
二,、政府性基金預算撥款收入 |
三、國防支出 |
||||||||||
|
三,、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
四,、公共安全支出 |
||||||||||
|
五,、教育支出 |
|||||||||||
|
六、科學技術(shù)支出 |
|||||||||||
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
|||||||||
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
|||||||||||
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||||||||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||||||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|||||||||||
|
十三,、交通運輸支出 |
|||||||||||
|
十四,、資源勘探信息等支出 |
|||||||||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||||||||||
|
十六,、金融支出 |
|||||||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||||||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||||||||||
|
十九,、住房保障指出 |
|||||||||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||||||||||
|
二十一,、災害防治及應急管理支出 |
|||||||||||
|
二十二,、其他支出 |
|||||||||||
|
二十三、債務還本支出 |
|||||||||||
|
二十四、債務付息支出 |
|||||||||||
|
本年收入小計 |
437.65 |
本年支出小計 |
437.65 |
437.65 |
|||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||
|
一般公共預算 |
一般公共預算 |
||||||||||
|
政府性基金預算 |
政府性基金預算 |
||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||||||
|
||||||||||||
|
收入總計 |
437.65 |
支出總計 |
437.65 |
437.65 |
|||||||
|
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況,。 |
部門公開表2
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預算支出表 |
||||
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣傳事務 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政運行(宣傳事務) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
部門公開表3 中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預算基本支出表 |
|
|||
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|||
經(jīng)濟分類科目 |
預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
政府預算支出經(jīng)濟分類科目 |
|
|
|
合計 |
|
314.65 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
224.74 |
|
30101 |
基本工資 |
工資獎金津補貼 |
74.59 |
|
30102 |
津貼補貼 |
工資獎金津補貼 |
73.76 |
|
30103 |
獎金 |
工資獎金津補貼 |
6.22 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
社會保障繳費 |
30.05 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
社會保障繳費 |
9.36 |
|
30113 |
住房公積金 |
住房公積金 |
26.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
其他工資福利支出 |
4.32 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
56.65 |
|
30201 |
辦公費 |
辦公經(jīng)費 |
2.00 |
|
30202 |
印刷費 |
辦公經(jīng)費 |
1.00 |
|
30206 |
電費 |
辦公經(jīng)費 |
2.00 |
|
30207 |
郵電費 |
辦公經(jīng)費 |
0.30 |
|
30211 |
差旅費 |
辦公經(jīng)費 |
2.00 |
|
30212 |
因公出國(境)費 |
因公出國(境)費用 |
3.00 |
|
30213 |
維修(護)費 |
維修(護)費 |
5.00 |
|
30215 |
會議費 |
會議費 |
6.50 |
|
30216 |
培訓費 |
培訓費 |
4.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
公務接待費 |
3.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
辦公經(jīng)費 |
2.88 |
|
30229 |
福利費 |
辦公經(jīng)費 |
2.16 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
辦公經(jīng)費 |
12.15 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
其他商品和服務支出 |
6.66 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
33.26 |
|
30301 |
離休費 |
離退休費 |
12.12 |
|
30302 |
退休費 |
離退休費 |
2.81 |
|
30309 |
獎勵金 |
社會福利和救助 |
0.34 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
其他對個人和家庭補助 |
17.99 |
|
注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。 |
||||
|
|
中共宣城市委宣傳部2019年政府性基金預算支出表 部門公開表4 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
單位名稱:宣傳部 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
||||||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
注:中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有政府性基金預算支出,,故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
中共宣城市委宣傳部2019年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
||||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
||
注:中共宣城市委宣傳部沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有國有資本經(jīng)營預算支出,,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
部門公開表6
中共宣城市委宣傳部2019年收支總表 |
|||||
|
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一,、一般公共預算撥款收入 |
437.65 |
一,、一般公共服務支出 |
418.22 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二,、外交支出 |
|
|
|
三,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三,、國防支出 |
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四,、公共安全支出 |
|
|
|
五,、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六,、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
|
|
|
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三,、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六,、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九,、住房保障指出 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一,、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二,、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四,、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
437.65 |
本年支出合計 |
437.65 |
|
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入總計 |
437.65 |
支出總計 |
437.65 |
|
部門公開表7
中共宣城市委宣傳部2019年收入預算總表 |
||||||||
|
||||||||
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有經(jīng)營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
437.65 |
|
437.65 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
20133 |
宣傳事務 |
418.22 |
|
418.22 |
|
|
|
|
2013301 |
行政運行(宣傳事務) |
366.22 |
|
366.22 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
2019年部門支出預算總表 部門公開表8 |
||||
單位名稱:宣傳部 |
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
437.65 |
314.65 |
123.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
20133 |
宣傳事務 |
418.22 |
295.22 |
123.00 |
2013301 |
行政運行(宣傳事務) |
366.22 |
295.22 |
71.00 |
2013399 |
其他宣傳事務支出 |
52.00 |
|
52.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
19.43 |
19.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
19.43 |
19.43 |
|
第三部分 2019年部門預算情況說明
一,、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年財政撥款收支預算437.65萬元,。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款437.65萬元,、政府性基金預算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入437.65萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出418.22萬元,,占95.58%,;社會保障和就業(yè)支出19.43萬元,,占4.42%。
二,、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預算撥款437.65萬元,比2018年預算撥款增加39.92萬元,,增長10.04%,,主要原因是人員增加,。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出418.22萬元,,占95.58%,;社會保障和就業(yè)支出19.43萬元,占4.42%,。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況,。
三,、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年一般公共預算基本支出314.65萬元,,其中:
工資福利支出224.74萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,。商品和服務支出56.65萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、電費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境)費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、勞務費、委托業(yè)務費,、公務接待費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助33.26萬元,,主要包括:離休費,、退休費、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等,。
四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年沒有政府性基金預算撥款收入,,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,,中共宣城市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理,。中共宣城市委宣傳部2019年收支總預算437.65萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,,支出包括:一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出。
七,、關(guān)于2019年收入預算情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年收入預算437.65萬元,,其中:一般公共預算撥款收入437.65萬元,,占100%,比2018年預算增加39.92萬元,,增長10.04%,,增長原因主要是人員增加。
八,、關(guān)于2019年支出預算情況說明
中共宣城市委宣傳部2019年支出預算437.65萬元,,比2018年預算增加39.92萬元,增長10.04%,,增長原因主要是人員增加,。其中,基本支出314.65萬元,,占71.90%,,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等,;項目支出123萬元,,占28.10%,主要用于市委中心組學習,、意識形態(tài)工作,、文化產(chǎn)業(yè)工作、網(wǎng)絡宣傳和管理,、社科聯(lián)工作,、媒體融合發(fā)展、宣傳教育工作,、對外宣傳工作和敬亭山詩詞學會工作經(jīng)費,。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況,。
本單位無批復的績效目標項目,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
中共宣城市委宣傳部2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算56.65萬元,,比2018年增加9.23萬元,,增長19.46%,增長主要原因是人員增長和辦公費用增多,。
(三)政府采購情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年各單位政府采購預算總額10.00萬元。其中:政府采購貨物預算10.00萬元,,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元,。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。
中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛,。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套),。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,,購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),,購置費0萬元,;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元,。
(五)績效目標設置情況,。
中共宣城市委宣傳部2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入,、政府性基金預算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二,、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,,納入財政專戶管理的教育收費等。
三,、其他收入:指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
九,、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
主辦:宣城市人民政府辦公室 承辦:宣城市政府政務新媒體中心 網(wǎng)站標識碼:3418000001
地址:宣城市鰲峰中路49號 郵編:242000 運維電話:0563-3026357 傳真:0563-3023719
宣城市政府 版權(quán)所有 皖ICP備05002996號-1 皖公網(wǎng)安備 34180002000001號 本站已支持IPv6訪問