又黄又爽免费国产视频_国产妇少水多毛多高潮A片小说_亚洲AV无码专区一级婬片毛片_浪荡货老子大吗爽死你视频_午夜男人一级毛片免费_欧美老熟妇乱子_国产薄丝脚交视频在线观看_国产大片免费视频观看_2020年无码人妻日韩系列_日韩在线精品特黄,露脸真实国语乱在线观看,五十老熟妇乱子伦免费观看,最近的最新的中文字幕视频

市委黨校
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 市委黨校> 財(cái)政預(yù)算決算> 部門決算情況
索引號(hào): 12341700486288314C/202009-00001 組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨校 主題分類: 財(cái)政、金融,、審計(jì) / 公民 / 公告
名稱: 宣城市委黨校2019年決算公開 文號(hào):
發(fā)布日期: 2020-09-24
索引號(hào): 12341700486288314C/202009-00001
組配分類: 部門決算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市委黨校
主題分類: 財(cái)政,、金融、審計(jì) / 公民 / 公告
名稱: 宣城市委黨校2019年決算公開
文號(hào):
發(fā)布日期: 2020-09-24
宣城市委黨校2019年決算公開
發(fā)布時(shí)間:2020-09-24 15:22 來源:市委黨校 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

附件

宣城市委黨校2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委黨校概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委黨校2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委黨校2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委黨校2019度部門決算情況

第一部分 宣城市委黨校概況

一,、部門職責(zé)

    中共宣城市委黨校(宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義學(xué)院)直屬中共宣城市委,,屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,,主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作,,承擔(dān)宣州區(qū)各級各類干部培訓(xùn),、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作,,同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù),。2003年,,中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,宣城市委黨校2019年度部門決算為本級決算。

納入宣城市委黨校2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個(gè),,詳細(xì)情況見下表:

序號(hào)

單位名稱

1

市市委黨校本級

第二部分 宣城市委黨校2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

金額

項(xiàng)目

金額

欄 次

一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1707.47

一,、一般公共服務(wù)支出

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三,、上級補(bǔ)助收入

三、國防支出

四,、事業(yè)收入

258.48

四、公共安全支出

五,、經(jīng)營收入

五、教育支出

1775.61

六,、附屬單位上繳收入

六,、科學(xué)技術(shù)支出

七、其他收入

七,、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

84.39

九、衛(wèi)生健康支出

十,、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三,、交通運(yùn)輸支出

十四,、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、其他支出

二十三,、債務(wù)還本支出

二十四,、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

1965.95

本年支出合計(jì)

1860

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

105.95

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)

1965.95

總計(jì)

1965.95

收入決算表                       

 

公開02表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:教育

收費(fèi)

欄次

合計(jì)

1,965.95

1,707.47

258.48

123.04

205

教育支出

1,881.56

1,623.08

258.48

123.04

20501

教育管理事務(wù)

258.48

0.00

258.48

123.04

2050199

  其他教育管理事務(wù)支出

258.48

0.00

258.48

123.04

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

1,623.08

1,623.08

2050802

  干部教育

1,623.08

1,623.08

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

20827

財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

3.73

3.73

2082701

  財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.39

1.39

2082702

  財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.56

0.56

2082703

  財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.78

1.78

支出決算表

公開03表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

1,860.00

1,433.96

426.04

205

教育支出

1,775.61

1,349.57

426.04

20501

教育管理事務(wù)

152.53

29.49

123.04

2050199

  其他教育管理事務(wù)支出

152.53

29.49

123.04

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

1,623.08

1,320.08

303.00

2050802

  干部教育

1,623.08

1,320.08

303.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

20827

財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

3.73

3.73

2082701

  財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.39

1.39

2082702

  財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.56

0.56

2082703

  財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.78

1.78

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

         收入

       支出

項(xiàng)    目

金額

項(xiàng)目

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1707.47

一,、一般公共服務(wù)支出

二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三,、國防支出

四,、公共安全支出

五,、教育支出

1623.08

1623.08

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

九,、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三,、交通運(yùn)輸支出

十四,、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六,、金融支出

十七,、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九,、住房保障支出

二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二,、其他支出

二十三、債務(wù)還本支出

二十四,、債務(wù)付息支出

本年收入合計(jì)

1707.47

本年支出合計(jì)

1707.47

1707.47

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

1707.47

總計(jì)

1707.47

1707.47

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

合計(jì)

1,707.47

1,404.47

303.00

1,707.47

1,404.47

303.00

205

教育支出

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

2050802

  干部教育

1,623.08

1,320.08

303.00

1,623.08

1,320.08

303.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

84.39

84.39

84.39

84.39

20805

行政事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

80.67

80.67

2080502

  事業(yè)單位離退休

80.67

80.67

80.67

80.67

20827

財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

3.73

3.73

3.73

3.73

2082701

  財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.39

1.39

1.39

1.39

2082702

  財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

0.56

0.56

0.56

0.56

2082703

  財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

1.78

1.78

1.78

1.78

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:宣城市委黨校

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 1161.08

302

商品和服務(wù)支出

 155.16

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

 333.24

30201

  辦公費(fèi)

 10

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

 106.13

30202

  印刷費(fèi)

 1.97

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

 386.52

30203

  咨詢費(fèi)

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30107

  績效工資

 100.13

30205

  水費(fèi)

2.65 

310

資本性支出

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

 56.23

30206

  電費(fèi)

 3

31001

  房屋建筑物購建

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 28.12

30207

  郵電費(fèi)

 2

31002

  辦公設(shè)備購置

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

31 

30208

  取暖費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購置

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 37.09

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

 9.15

30211

  差旅費(fèi)

 5

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

110.55 

30212

因公出國(境)費(fèi)用

 1.6

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 15

31008

  物資儲(chǔ)備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 80.67

30215

  會(huì)議費(fèi)

 6.57

31010

  安置補(bǔ)助

30301

  離休費(fèi)

 16.36

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

23.85 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

 4.33

31012

  拆遷補(bǔ)償

30303

  退職(役)費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購置

30304

  撫恤金

 25.74

30224

  被裝購置費(fèi)

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補(bǔ)助

 23.68

30225

  專用燃料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

31022

  無形資產(chǎn)購置

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31099

  其他資本性支出

 7.56

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 8

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

 2.04

31201

  資本金注入

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 7.83

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30399

對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

14.89 

30239

  其他交通費(fèi)用

 1.73

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.09 

31205

  利息補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

 22.41

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

399

其他支出

39906

  贈(zèng)與

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

39999

  其他支出

+ 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 1241.75

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

 162.73

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:宣城市委黨校

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

項(xiàng)

合計(jì)

注:宣城市委黨校沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。

第三部分 宣城市委黨校2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1965.95萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),、支出總計(jì)1965.95萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2018年相比,收,、支總計(jì)各減少2334.71萬元,下降54.29%,,主要原因:是人員變動(dòng)及2018年收入含政府性基金2370萬元,用于新黨校建設(shè)項(xiàng)目,,2019年沒有此基金收入,。

二,、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)1965.95萬元,,其中:財(cái)政撥款收入1707.47萬元,占86.85%,;事業(yè)收入258.48萬元,占13.15%,,經(jīng)營收入0萬元,,占0%,。  

三,、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)1860萬元,其中:基本支出1433.96萬元,,占77.09%;項(xiàng)目支出426.04萬元,,占22.91%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1707.47萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),,支出總計(jì)1707.47萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2414.79萬元,下降58.58%,,主要原因:是人員變動(dòng)及2018年收入含政府性基金2370萬元,,用于新黨校建設(shè)項(xiàng)目,,2019年沒有此基金收入,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1707.47萬元,,占本年收入的86.85%。與2018年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少2414.79萬元,,下降58.58%。主要原因:是人員變動(dòng)及2018年收入含政府性基金2370萬元,用于新黨校建設(shè)項(xiàng)目,,2019年沒有此基金收入,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1707.47萬元,占本年支出的91.8%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2560.38萬元,,下降60%,。主要原因:是人員變動(dòng)及2018年收入含政府性基金2370萬元,,用于新黨校建設(shè)項(xiàng)目,,2019年沒有此基金收入,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1707.47萬元,,主要用于以下方面:教育(類)支出1623.08萬元,,占95.06%,;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出84.39萬元,占4.94%,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1225.47萬元,支出決算為1707.47萬元,,完成年初預(yù)算的139.33%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加,;二是工資獎(jiǎng)金增加,。其中:基本支出1404.47.96萬元,,占82.25%;項(xiàng)目支出303萬元,,占17.75%。具體情況如下:

1.教育(類)教育進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)),,年初預(yù)算為1331.38萬元,,支出決算為1623.08萬元,完成年初預(yù)算的121.91%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員增加,;二是工資獎(jiǎng)金增加,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)),,年初預(yù)算為54.09萬元,,支出決算為84.39萬元,,完成年初預(yù)算的156%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加撫恤金,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.39萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要進(jìn)行的追加。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),。年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要進(jìn)行的追加,。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1.78萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)需要進(jìn)行的追加,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1404.47萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1241.75萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職(役)費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼,、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)162.73萬元,,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委黨校沒有政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2019年度,,宣城市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.73萬元,比2018年減少139.07萬元,,下降46%,,主要原因是維護(hù)維修費(fèi)用降低。

(二)政府采購支出情況,。

2019年度,,宣城市委黨校政府采購支出總額44.56萬元,,其中:政府采購貨物支出7.56萬元、政府采購服務(wù)支出37萬元,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日,宣城市委黨校共有車輛為零,;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備為零,,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備為零。
   (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,,共3個(gè)項(xiàng)目,涉及資金303萬元,,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%,。達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)

本部門共組織對“干部經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門績效評價(jià),涉及資金303萬元,。該項(xiàng)目開展績效評價(jià)的組織方式是部門自主實(shí)施,。從評價(jià)情況看,保障黨校的相關(guān)工作的正常開展,,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),。

組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,,黨校2019年度相關(guān)工作均正常開展,,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本單位無市財(cái)政批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目,。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三、上級補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

四,、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五,、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,。

七,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

八,、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。

九,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十,、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十一,、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二,、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出,。

    十四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(含參公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。